你好,成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎?除了工資。
請(qǐng)問老師,房地產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)收入,如果是預(yù)售的話,在收到房款時(shí)計(jì)入預(yù)售款,交房的時(shí)候確認(rèn)收入這個(gè)沒有問題吧?那么如果是銷售竣工后的現(xiàn)房,那么應(yīng)該是收到房款的時(shí)候確認(rèn)收入還是應(yīng)該在交房的時(shí)候確認(rèn)收入呢?一般這種交房款和交房的時(shí)間差比較近,可以交房的時(shí)候確認(rèn)收入嗎?
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問老師還沒付款也暫時(shí)不讓開發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
各位老師,實(shí)務(wù)中1、沒有開票,已經(jīng)收到錢,要不要確認(rèn)收入;2、還有一種情況票已開,錢未收到怎么確認(rèn)收入;3、錢又收到,票又開了,但是根據(jù)合同分批確認(rèn)的收入怎么做賬,老師能不能解答一下啊
老師請(qǐng)問,我們的收入在開票時(shí)我已經(jīng)確認(rèn)了收入 ,可付出去的成本,我目前是計(jì)入工程施工合同成本里 ,我是應(yīng)該在確認(rèn)收入后就轉(zhuǎn)成本嗎?還是工程結(jié)束了再來轉(zhuǎn)成本
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認(rèn)收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認(rèn)相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認(rèn)分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 如果不確認(rèn)成本的話,本年利潤(rùn)會(huì)存在余額
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
如果都有的話,沒有多抵扣,也沒有少抵扣的情況下, 沒有及時(shí)確認(rèn)收入的,跨年了沒有,比如應(yīng)該在2022年的收入,但是你做到了2023年,有沒有這種情況,沒有的話,那就寫上自查,沒有問題。
這種企業(yè)他的稅負(fù)率大概是多少???
可能會(huì)有少部分沒得發(fā)票
你好,你單位是什么行業(yè)的?
沒有發(fā)票的,稅前扣除了不可以的。