你好;? 計入遞延收益去 ;? 花出去之后; 在去結(jié)轉(zhuǎn)到 其他收益或者營業(yè)外收入科目去?
老師:我6.30號從前單位辭職的,9.12號申請失業(yè)補(bǔ)助金,后面不知道怎么查就沒查了。9.4號進(jìn)入現(xiàn)在的新公司,前兩天過了試用期上報了外賬交這個月的社保。又咨詢查一下申請失業(yè)補(bǔ)助金沒通過(一圖),按他的要求申請失業(yè)保險金,出現(xiàn)二圖。交社保不是在25號前嗎?我想如果叫外賬的把我的社保名字退出來,可以申請失業(yè)保險金嗎?申請保險金到領(lǐng)保險金要多長時間呢?領(lǐng)到了之后如果有單位,可以繼續(xù)交社保嗎?前面找了兩個小單位沒廠牌,沒做多久,可以申請嗎?況且現(xiàn)在這個新單位好像開不下去了,5.19號注冊的,到現(xiàn)在還沒正式開業(yè),沒一筆收入。這幾天老板交不起房租停電了,我們報一下到,中午吃了飯又跑了。不知怎么辦?請老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師:昨天上班時復(fù)制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復(fù)制了一個??上掳鄷r她叫我結(jié)賬了[捂臉]好煩?。≡趺崔D(zhuǎn)行這么難?找工作找的懷疑人生,差點想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的?,F(xiàn)在怎么樣找到財務(wù)工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補(bǔ)助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設(shè)的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉(zhuǎn)行的怎么樣一個人獨立做單位會計?學(xué)堂練了幾個行業(yè)的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦?。壳罄蠋熌托闹笇?dǎo)一下,謝謝!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
養(yǎng)老院民政局補(bǔ)助了一筆錢10萬塊。老板說是補(bǔ)助一年的床位費啥的。補(bǔ)助下來10萬塊沒有規(guī)定特別用途。 老板讓我做收入里,今天又說要把這補(bǔ)助的10萬元花出去。就是賬上要花出去。別人要查賬。補(bǔ)進(jìn)來我還怎么做分錄。先做到哪里
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
老師,請問一下紅字發(fā)票是不是只能銷售方開具購買方?jīng)]權(quán)限去紅沖?
老師好,我還沒考中級。你說的是總額法處理嗎?是不是這樣處理?收到錢借:銀行存款10貸:遞延收益10。 后期比如支付電費,假如本月電費5萬,我平時做賬是借:管理費用5,貸:銀行存款5 現(xiàn)在是不是得多做一筆,借:遞延收益5貸:管理費用5?;蛘呤墙瑁哼f延收益5貸:其他收益5
要是用來發(fā)工資,正常做賬:借:管理人員工資5萬 貸:應(yīng)付職工薪酬5萬 總額法:借:遞延收益5貸:其他收益5 凈額法:借:遞延收益5貸:管理費用5 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬5貸:銀行存款5 是不是不管總額法或者是凈額法,都得正常做前面的分錄。比如計提時,在用下面的分錄沖銷或抵減。是不是雙分錄
你好;是的;總額法來的;? 凈額法是按照你寫的分錄哈; 對的
不管是總額法,凈額法,前面都是正常的做會計賬務(wù)處理,只是政府補(bǔ)助需要在補(bǔ)做一筆分錄。那這種情況能做在一張記賬憑證上嗎
你好; 是的; 都要先走遞延收益 ;然后根據(jù)方法來做? 賬 比如轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者其他收益 、或者是凈額法去沖成本費用?