是的,就是那樣處理的
我們單位屬于供銷社,然后下面有4個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)的賬和供銷社的賬分開做的,到12月份時,分支機(jī)構(gòu)的利潤轉(zhuǎn)供銷社的賬務(wù)處理如下 借:本年利潤 貸:其他應(yīng)付款-供銷社 供銷社的處理 借:其他應(yīng)收款-分支機(jī)構(gòu) 貸:本年利潤 這時候我們供銷社需要繳納企業(yè)所得稅了,請問轉(zhuǎn)過來的分支機(jī)構(gòu)的利潤和供銷社的利潤加起來一起繳納企業(yè)所得稅嗎?加起來算出來的所得稅是不是只在企業(yè)所得稅那里反應(yīng),其他地方是不是反應(yīng)不出來?那申報企業(yè)所得稅的時候怎么填這個利潤總額?還有匯算清繳的時候怎么填?
我們公司有一筆100W+的應(yīng)付賬款今年準(zhǔn)備做無法支付的處理,想問一下賬務(wù)上直接做到營業(yè)外收入,第四季度先交所得稅,然后年報的時候再整體核算看是否需要補退稅么?
你好 我們是一個民辦非企業(yè)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu) 然后現(xiàn)在需要申報企業(yè)所得稅 我想問一下 我們收到的醫(yī)保局補助撥款算是不征稅收入么? 需要備案么?直接填到不征稅收入那一欄里可以么? 另外 我們是小企業(yè)會計制度 需要變更稱民間非營利組織制度么?
老師,我想咨詢一下下面的問題:就是同一個人如果注冊兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個個體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時候。個人所得稅個體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎? 下一年匯算清繳的時候。個稅個體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個人名下有兩個個體營業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個體經(jīng)營所得的問題唄? ?畢競有兩個個體戶的店,有兩處收入啊!
企業(yè)所得稅匯算清繳:表A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表這個表是要跟“業(yè)務(wù)活動表”一致嗎?比如第17行“其他收入”是填賬面的其他收入(通常是利息收入,還是看它的解釋填“如固定資產(chǎn)處理凈收益、無形資產(chǎn)處理凈收益”來填報啊
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀嬋胧裁纯颇?/p>
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師 可以看清楚問題嗎!
說的就是要轉(zhuǎn)入收入申報所得稅的哈