20-賬上的折舊這個就是
固定資產(chǎn)增加,500萬以下的可以一次性加速折舊,稅法上是可以一次性扣除,會計上不可以,我看到季度預(yù)繳所得稅的時候有5月份加入,6月折舊了但是剛好6月要填預(yù)繳所得稅,那表里面固定資產(chǎn)調(diào)減了,但是到了7 8月份的時候不是還要固定資產(chǎn)折舊嗎,計入管理費用,這樣不是所得稅費又減少了嗎,做重復(fù)了誒?
老師,我公司去年買農(nóng)機花了15萬,已經(jīng)按這個金額確認固定資產(chǎn),并提折舊,今年給了農(nóng)機補貼3萬,這3萬確認為營業(yè)外收入了,年底所得稅匯算的時候,我的折舊是不是要調(diào)減,怎么調(diào)整呢?是一次性調(diào)減3萬,還是按折舊期分期調(diào)?
公司剛買的20萬汽車我今年提了5萬的折舊,但是所得稅這個可以一次性稅前扣除的,這個有什么簡便的辦法可以讓我快速計算出來應(yīng)納稅所得額要調(diào)減15萬
老師好,例如我們公司今年購進了100萬的資產(chǎn),報稅時一次性計提折舊,按正常折舊年限是5年,那是不是就產(chǎn)生稅會差異,假如按正常折舊我們今年應(yīng)該計提的所得稅是 借:所得稅費用200萬,貸:應(yīng)交稅費-所得稅200萬,但是因為報稅時一次性折舊,那分錄是不是要調(diào)整成這樣: 借:所得稅費用 200萬 貸:應(yīng)交稅費-所得稅180萬,貸:遞延所得稅負債 20萬?這個分錄有問題嗎
老師,您好!機構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計提嗎?
這個營業(yè)成本60怎么算出來的?
沒有實繳,工商年報的實繳時間還需要填嗎
報銷單不能復(fù)制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,要步驟
老師 個人所得稅扣繳端 給員工申報填寫本期收入是寫應(yīng)發(fā)金額 還是寫實發(fā)金額。后邊正常填寫社保個人扣款部分
老師,明天能開票吧,不會電局升級吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
賬上只提了5萬折舊呀
你好,你要算第幾季度調(diào)減 匯算清繳就看一年賬上賬上折舊 一個月多少 次月開始折舊 月份*一個月的折舊金額不就可以了 前期沒有殘值 有殘值的減去殘值
那就我跟著稅務(wù)的提示就好了麻,他有些調(diào)整季報里面沒有
可以的 你預(yù)繳的時候,比如你第一季度折舊了1萬,第二季度折舊了1萬,然后你第一季度填寫了,你只能在234季度填寫和第一季度一樣的,然后你匯算清交的時候,再按照你賬上填寫的來調(diào)減,因為你調(diào)減的金額第二季度不能小于第一季度,所以導(dǎo)致的這個問題啊,必須和第一季度填寫一樣的季度預(yù)繳,這個不用管。