20-賬上的折舊這個就是
固定資產(chǎn)增加,500萬以下的可以一次性加速折舊,稅法上是可以一次性扣除,會計上不可以,我看到季度預繳所得稅的時候有5月份加入,6月折舊了但是剛好6月要填預繳所得稅,那表里面固定資產(chǎn)調(diào)減了,但是到了7 8月份的時候不是還要固定資產(chǎn)折舊嗎,計入管理費用,這樣不是所得稅費又減少了嗎,做重復了誒?
老師,我公司去年買農(nóng)機花了15萬,已經(jīng)按這個金額確認固定資產(chǎn),并提折舊,今年給了農(nóng)機補貼3萬,這3萬確認為營業(yè)外收入了,年底所得稅匯算的時候,我的折舊是不是要調(diào)減,怎么調(diào)整呢?是一次性調(diào)減3萬,還是按折舊期分期調(diào)?
公司剛買的20萬汽車我今年提了5萬的折舊,但是所得稅這個可以一次性稅前扣除的,這個有什么簡便的辦法可以讓我快速計算出來應納稅所得額要調(diào)減15萬
老師好,例如我們公司今年購進了100萬的資產(chǎn),報稅時一次性計提折舊,按正常折舊年限是5年,那是不是就產(chǎn)生稅會差異,假如按正常折舊我們今年應該計提的所得稅是 借:所得稅費用200萬,貸:應交稅費-所得稅200萬,但是因為報稅時一次性折舊,那分錄是不是要調(diào)整成這樣: 借:所得稅費用 200萬 貸:應交稅費-所得稅180萬,貸:遞延所得稅負債 20萬?這個分錄有問題嗎
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
賬上只提了5萬折舊呀
你好,你要算第幾季度調(diào)減 匯算清繳就看一年賬上賬上折舊 一個月多少 次月開始折舊 月份*一個月的折舊金額不就可以了 前期沒有殘值 有殘值的減去殘值
那就我跟著稅務的提示就好了麻,他有些調(diào)整季報里面沒有
可以的 你預繳的時候,比如你第一季度折舊了1萬,第二季度折舊了1萬,然后你第一季度填寫了,你只能在234季度填寫和第一季度一樣的,然后你匯算清交的時候,再按照你賬上填寫的來調(diào)減,因為你調(diào)減的金額第二季度不能小于第一季度,所以導致的這個問題啊,必須和第一季度填寫一樣的季度預繳,這個不用管。