第一個(gè)是這么做賬的,第二個(gè)記入到工資里面
老師,食堂用的的固定資產(chǎn)折舊要不要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)科目下核算,如: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 還是直接這樣: 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
食堂阿姨做飯工資,是管理費(fèi)用-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
食堂固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
發(fā)給員工的禮品并入工資申報(bào)怎么做賬是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資,還是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
公司購(gòu)買飲用水分錄是 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),再借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行嗎
老師請(qǐng)問(wèn),B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說(shuō)看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒有案例樣本
第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄就是這么做的
第二個(gè)是記入到工資里面的
第二個(gè)有看到有人做在管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工資的,哪個(gè)比較對(duì)啊
這個(gè)阿姨是你們聘用的員工嗎?
對(duì),固定月薪3千,然后還要支付她買菜錢,這個(gè)也是放在工資里發(fā)的,工資和買菜錢是要分開做工資和福利費(fèi)嗎
如果是專門廚房工作的那就記入管理費(fèi)用福利費(fèi)
是打掃兼做飯的,不算專門食堂的
哦,那就記入管理費(fèi)用工資,買菜的記入福利費(fèi)