 
                            同學(xué),你好 如果對方已經(jīng)抵扣,需要對方開紅字信息表,你開具紅字發(fā)票,在你開具紅字發(fā)票的月份進(jìn)行申報(bào),不一定會(huì)退稅,一般是抵扣之后的收入增值稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,你好! 給同一公司的同一筆收入開了2次專票,本來之前開的一張票應(yīng)該收回來沖紅的,但是第二次開具的時(shí)候,發(fā)票還沒有拿回來,后來對方回復(fù)之前的票弄掉了,這種情況怎么處理呢? 我可以現(xiàn)在沒有拿到票的情況下,把第一張發(fā)票沖紅嗎?這樣會(huì)不會(huì)完成我這個(gè)月這個(gè)稅率是負(fù)數(shù),還要退稅呢?
你好,請問一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月15日以前開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?麻煩說具體一點(diǎn),謝謝
小規(guī)模全電專票,3月開出去的,6月沒收入想沖掉3月專票收入,這種情況具體怎么處理,需要對方開紅字嗎,然后幾月選擇退稅
 
                我們公司請了吊機(jī)第一次公戶付款1100給個(gè)人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,開的是吊裝服務(wù)有限公司的發(fā)票,做外賬的時(shí)候這個(gè)發(fā)票能直接用嗎
老師好,公司給每個(gè)員工發(fā)的福利,是記到應(yīng)付福利費(fèi)中還是應(yīng)付工資中啊
老師,以前的供銷社出資辦的公司投資人是供銷社,需要做受益人備案嗎
稅負(fù)率怎么算,開票怎么加稅點(diǎn)怎么計(jì)算
老師,請問以前有企業(yè)所得稅留底稅額,忘記記錄了,是老板自己掏腰包交的,現(xiàn)在系統(tǒng)彈出來有留底稅額6628元,賬套沒有企業(yè)所得稅的余額,請問補(bǔ)計(jì)提多交的企業(yè)所得稅6628元這筆分錄怎么寫?謝謝!
做小規(guī)模納稅人公司新手會(huì)計(jì)需要注意什么
同一個(gè)員工的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以合并嗎?
這里合理損耗不是10kg嗎?算單位成本的實(shí)際數(shù)量為什么不扣除這10kg?
客戶之前下單了5斤寬粉,后來送過去了,說下錯(cuò)了,這個(gè)我們又退不了,只好送客戶了,這個(gè)怎么做賬,小規(guī)模納稅人
請問公司注銷庫存怎么處理?公司的股東也是一家有限公司


老師,看不太懂,不一定會(huì)退稅什么意思,6月沒有任何收入沖開以后,3月已經(jīng)交了,不是應(yīng)該申請退稅嗎。。。。。。然后小規(guī)模全電專票也是需要對方開紅字信息表的對嗎?沒抵扣就不用開紅字信息表對嗎,直接我這邊沖掉即可
同學(xué),你好 不一定會(huì)退稅什么意思,就是說抵扣你之后的增值稅
然后小規(guī)模全電專票也是需要對方開紅字信息表的對嗎?沒抵扣就不用開紅字信息表對嗎,直接我這邊沖掉即可 是的,沒有抵扣,你自己開紅字信息表
老師,您意思就是說6月紅沖的時(shí)候,如果有開其他1%專票,剛好回抵扣就不用退稅了對吧,沒理解錯(cuò)吧,所以我問的是抵扣完還是有余呢,我該幾月申請退稅,還是說不申請后面月份有開專票可繼續(xù)可抵扣
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 不申請后面月份有開專票可繼續(xù)可抵扣
好的老師,不申請后面月份有開全電專票可繼續(xù)抵扣,請問有限制時(shí)間嘛。然后沖紅的發(fā)票3月已經(jīng)交廣告文化費(fèi)了請問這個(gè)該如何處理
同學(xué),你好 沒有時(shí)間限制的