員工墊付的公司招商的,為啥不給報(bào)銷呢?
老師員工報(bào)銷非員工兩張車票,只有兩張車票沒有其他附件報(bào)銷單寫的業(yè)務(wù)招待費(fèi),這種可以直接入賬,管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師,員工拿回來的化妝品發(fā)票報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以給他報(bào)銷么?
為什么報(bào)稅系統(tǒng)利潤(rùn)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)只放在管理費(fèi)用下面,我銷售人員也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)呀?難道銷售費(fèi)用下面的業(yè)務(wù)員招待費(fèi)不需要匯算清繳了嗎
有一筆員工墊付的業(yè)務(wù)招待費(fèi), 員工個(gè)人拿來報(bào)銷了 能找個(gè)什么理由不給報(bào)銷嗎?
有一筆員工墊付的業(yè)務(wù)招待費(fèi), 員工個(gè)人拿來報(bào)銷了 能找個(gè)什么理由不給報(bào)銷嗎?
老師這是怎么回事 ,我還沒報(bào)稅就自己申報(bào)了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師您好,請(qǐng)問餐費(fèi)計(jì)入什么科目呀
老師,哪個(gè)是實(shí)際累計(jì)繳納的增值稅啊
我都說了, 討厭這個(gè)人不想給她報(bào)銷 有沒有什么理由???
你好,你是沒有理由不給報(bào)銷的哈。做會(huì)計(jì)不能公報(bào)私仇,說出去不利于你個(gè)人前途,沒有格局哈
問題我的一筆報(bào)銷她不簽字 我沒辦法報(bào)銷, 她這也是公報(bào)私仇啊
他公報(bào)私仇,你可以投訴的哈