你好,你們簽訂的是租賃合同,按0.1%交印花稅
你好老師我想問一下,我們合同簽的是機械租賃帶操作員的,應(yīng)該是建筑服務(wù)機械租賃,我們也到外地預(yù)繳稅款了,但是甲方不同意,就要經(jīng)營租賃機械租賃,我們可以不在外地退稅,直接開經(jīng)營租賃機械租賃發(fā)票么
老師,我們是機械租賃單位,簽了300萬的機械租賃合同,并且這個季度開票40萬。我想問一下,我們的印花稅是千分之一吧?那么我們這個月就要交印花稅嗎?是交40萬的還是交300萬的?
老師,機械租賃公司,按建筑服務(wù)開的發(fā)票,那申報印花稅,是按財產(chǎn)租賃合同來交印花嗎
我們是個體戶,沒有核定印花稅,稅務(wù)局讓超過核定金額按次申報,我們簽訂的是機械租賃的合同,我給開的建筑服務(wù)*機械費的發(fā)票,印花稅我按租賃合同,千分之一申報的,對不對??
老師,我們簽的機械租賃合同,并且機械帶司機的,票開的建筑服務(wù)*機械費,那么印花稅按租賃合同千分之一申報,還是按萬分之三申報?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。取得該項投資時,乙公司各項可辨認資產(chǎn)負債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時,應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個點或是三個點的技術(shù)服務(wù)費給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個點的專票給他他那邊可以抵扣還是三個點或是一個點專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補虧損一定要彌補的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險,系統(tǒng)有養(yǎng)老保險,但是沒有醫(yī)療保險,如何增加醫(yī)療保險,還是增加社保的時候醫(yī)療也自動上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點的
采購對賬前都是走預(yù)付?對賬后都是走應(yīng)付?預(yù)付賬款是怎么使用的?
假設(shè)甲公司員工張三借調(diào)到乙公司,乙公司將張三的工資5000元、社保單位部分1000元、個人部分500元,總計6500元交給甲公司,甲公司的賬務(wù)處理?
但是是帶司機的,我剛看有的老師說按建設(shè)合同申報萬分之三,到底哪個
開票是滿足建筑服務(wù)的稅目,但是業(yè)務(wù)還是租賃業(yè)務(wù)
你意思是按千分之一是不是?
是的,就是按千分之一交的哈