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老師好!之前預(yù)付了廣告費(fèi)17000,現(xiàn)在只收到了一張7000的發(fā)票,剩下一張下次開(kāi),怎么做賬務(wù)處理?

2023-07-28 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-28 17:04

借:管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)7000 貸預(yù)付賬款7000 下次金額是10000

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快賬用戶4689 追問(wèn) 2023-07-28 17:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-28 17:10

不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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2023-07-28
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
2024-01-08
你好? ? ? 你們開(kāi)票之前都沒(méi)有對(duì)賬的嗎 ?? ?是 對(duì)方 給你們開(kāi)票。 你們少付款了。 那么你門(mén)現(xiàn)在? 先做一個(gè)對(duì)賬? 對(duì)賬后確實(shí)少付款了。 在做 付款處理 。 這個(gè)發(fā)票丟失了 是嗎??
2021-03-17
根據(jù)退貨的實(shí)際情況,沖減原銷售記錄。如果原銷售已經(jīng)確認(rèn)收入并計(jì)入應(yīng)收賬款,那么需要相應(yīng)地沖減這些科目。 例如,可以借記“應(yīng)收賬款”(負(fù)數(shù))或“銀行存款”(如果已收款),貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”(負(fù)數(shù))和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”(負(fù)數(shù)) 記錄價(jià)格追溯調(diào)整?: 根據(jù)專票上的價(jià)格追溯調(diào)整金額,記錄相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 如果調(diào)整金額涉及收入的增加,那么借記“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”。 如果調(diào)整金額涉及收入的減少(即退貨金額大于原銷售金額),那么需要沖減相應(yīng)的收入和稅額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”(負(fù)數(shù))和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”(負(fù)數(shù)),貸記“應(yīng)收賬款”(負(fù)數(shù))或“銀行存款”(如果已退款)
2025-01-13
你好,之前掛了應(yīng)收賬款嗎?借銀行存款,貸應(yīng)收賬款8萬(wàn)。
2023-11-22
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