你好!借應(yīng)付賬款等 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到一張發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了,但是現(xiàn)在退貨了一個(gè)產(chǎn)品,對(duì)方讓我開(kāi)紅字信息表 ,重新把那個(gè)要退貨開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我,我要怎么處理這張發(fā)票
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買貨,收到了專票?,F(xiàn)在需要退貨,對(duì)方給我開(kāi)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我想問(wèn):1、如果我買貨時(shí)那份專票還沒(méi)有抵扣,此時(shí)對(duì)方開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給我,那我兩份專票,是不是都要在勾選系統(tǒng)進(jìn)行勾選? 2、如果我買貨那份專票已經(jīng)抵扣了,此時(shí)我收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我在勾選系統(tǒng)要不要勾選呢? 兩個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)分開(kāi)回復(fù),謝謝
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。同一個(gè)月份,貨物大聲退貨,收到對(duì)方開(kāi)具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請(qǐng)寫給我。另外,收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)一批貨物,收到專用發(fā)票,尚未抵扣。到了下個(gè)月,貨物發(fā)生退貨,收到對(duì)方開(kāi)具的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理我怎么寫分錄,請(qǐng)寫給我。另外,跨月收到的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么處理?
我是一般納稅人,我從一般納稅人那里買進(jìn)貨物,收到專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)了。同月,這批貨物發(fā)生退貨,收到對(duì)方給的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?這個(gè)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票我要怎么處理?
2024年不屬于小微,2024年匯算清繳企業(yè)所得稅還享受小微政策嗎?
裝修公司的設(shè)計(jì)師工資能不能計(jì)入成本
老師,您好! 收款單位和開(kāi)票單位一致,但是送貨單上的單位名稱不一樣,這個(gè)可以稅前扣除嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司投流的費(fèi)用能不能計(jì)入成本
小規(guī)模納稅人公司一次性收取半年租金,可以計(jì)入預(yù)收款,按月開(kāi)票 安季度申報(bào)繳納增值稅嗎,除了計(jì)入預(yù)收款還可以計(jì)入什么科目可以不一次繳納增值稅,按月開(kāi)票按月交增值稅呢
以銷定產(chǎn),采購(gòu)原材料,我沒(méi)有用進(jìn)銷存系統(tǒng),購(gòu)進(jìn)原材料直接生產(chǎn),借:原材料,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候也是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料嗎?是不是也要從原材料購(gòu)進(jìn),再領(lǐng)料,賬務(wù)上要走一遍這個(gè)程序?我們企業(yè)是根據(jù)訂單直接采購(gòu)料。
7月份轉(zhuǎn)入代賬客戶,只提供上一期的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,作為期初數(shù)據(jù)錄入,其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入根據(jù)利潤(rùn)表錄入時(shí),將客戶提供的報(bào)表中本年累計(jì)金額填入記賬期本年累計(jì)發(fā)生額中,是直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目填上金額,還是說(shuō)要設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-期初和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-期初,這家公司是不要求主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那么精細(xì)化到二級(jí)科目的,請(qǐng)老師給個(gè)建議?
請(qǐng)問(wèn)我逐項(xiàng)配單,怎么查詢不出來(lái)
支付裝配部車間空調(diào)更換銅耳零件4個(gè)費(fèi)用:10元計(jì)入什么科目明細(xì)?
小規(guī)模納稅人7月出租房子給b公司,收取半年租金40000,是不是不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)票必須三季度申報(bào)租金增值稅4萬(wàn),那開(kāi)票后再申報(bào)豈不是重復(fù)了,可以收租金后記預(yù)收賬款,按月開(kāi)票,開(kāi)完票入收入,按季度申報(bào)增值稅嗎
意思就是說(shuō)要使用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)明細(xì)對(duì)嗎?不能帶應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣子?
您好,標(biāo)準(zhǔn)的科目是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
還有一個(gè)問(wèn)題,你給我寫得分錄,我看到是反方向做得。我有個(gè)疑問(wèn),我可不可以把正常分錄方向不變,整個(gè)紅沖,然后再把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里,這樣子操作呢?
您好,要么你就按上面的分錄,要么就按你之前做藍(lán)字分錄一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)
兩種方法都行還是怎么樣呢?你也沒(méi)有說(shuō)明白,現(xiàn)在不就是這些點(diǎn)疑惑嗎?多問(wèn)幾句還不行呢,還叫答疑嗎
您好,實(shí)操中兩種都可以,不過(guò)書上說(shuō)的是第一種。
行,明白了