尊敬的學(xué)員您好!參考一下 應(yīng)納所得稅=(利潤(rùn)總額4000+子公司境外應(yīng)納稅所得額2800)×25%-抵免稅額700=1000
老師 這題的第四小問和第五小問 怎么解答 怎么理解 幫忙寫一下計(jì)算過程 謝謝
請(qǐng)問老師,第四題怎么選擇,請(qǐng)給予答案解析,謝謝
第三和第四小題怎么理解
老師,這道綜合題第一題第四小問不太理解
請(qǐng)問老師這第四問和第五問嗯,這個(gè)小題怎么理解???嗯,看了好幾遍,沒看明白。期待老師詳細(xì)的解釋。謝謝
原材料暫估入賬的,已經(jīng)用了完算過成本利潤(rùn),下月價(jià)格調(diào)整了,怎么做憑證?利潤(rùn)表不就錯(cuò)了嗎?
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)小公司,主要做做小工程,還有消防維護(hù)什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
住宿費(fèi)專項(xiàng)發(fā)票,差旅費(fèi)或者招待費(fèi)。能否抵扣
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個(gè)多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對(duì)方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
答案是這個(gè),我實(shí)在是看不懂
好的,我再看看哈,稍等
我是看錯(cuò)了,這里包括企業(yè)、甲國(guó)的分公司、乙的子公司,而分公司必須合并納稅,就是因?yàn)樘潛p了,所以需要一起考慮
減1900是什么意思?加這個(gè)虧損的兩百又是什么意思?
用總的利潤(rùn),減去投資收益不需要納稅,減去分公司的利潤(rùn),因?yàn)檫@里是虧損,所以--變成了+。
還是不太對(duì),為什么要減去分公司的利潤(rùn)呢?你之前不是說要合并納稅?
4000是包括分公司和子公司的利潤(rùn)在內(nèi)的?在分國(guó)不分項(xiàng)的計(jì)算當(dāng)中,分公司的虧損不能拿回來國(guó)內(nèi)彌補(bǔ),也不能由其他的國(guó)家的利潤(rùn)來彌補(bǔ),所以要踢出去,是這個(gè)原因嗎?
還有,投資收益為什么不交稅呢?不交稅為什么又計(jì)算抵免限額700出來了?
就是因?yàn)橐喜⒓{稅,所以這個(gè)4000是合并后的,又是虧損,合并前一個(gè)數(shù),減去虧損,才得到當(dāng)前的4000,要算合并前的。分公司在甲國(guó)虧損也是不需要納稅,所以計(jì)算應(yīng)納稅額也就不考慮了,只需要考慮應(yīng)納稅所得額
國(guó)際稅收本身就是特別特別晦澀難懂,可以多聽?zhēng)状位A(chǔ)班
兩百我懂了,減1900沒懂。
因?yàn)橥顿Y收益不納稅