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向大家咨詢個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)操的問題,我公司有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)闆]有完全抵扣,轉(zhuǎn)入了轉(zhuǎn)出未交增值稅中,這個(gè)月稅務(wù)局給退了一部分,沒有全退完,按照政策把這筆退稅款計(jì)入了未交增值稅的貸方,這樣的話,報(bào)表出來,其他流動(dòng)資產(chǎn)還是退稅前的轉(zhuǎn)出未交增值稅,退的那一塊計(jì)到了應(yīng)交稅金的余額里,總感覺不對(duì)勁,不知道怎么處理這種情況的?

2023-07-27 16:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-27 16:29

同學(xué)你好 退稅前的轉(zhuǎn)出未交增值稅

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同學(xué)你好 退稅前的轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-27
你先掛往來款吧,等紅字開了再?zèng)_
2024-04-02
你還有進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)相互抵減了,2你需要結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)一起看
2021-03-03
您好,我可以幫您解決第一個(gè)問題
2023-03-21
1,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)轉(zhuǎn)出 2,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個(gè)貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動(dòng)處理
2020-12-31
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