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差旅費制度老師有模版嗎?

2023-07-27 12:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-27 12:23

報銷流程:1、報銷人申請報銷,填制費用報銷單。2、報銷人部門負(fù)責(zé)人或上級主管確認(rèn)簽字。3、財務(wù)主管審核報銷單、票據(jù)。4、公司總經(jīng)理審批。5、出納復(fù)核并履行付款。 日常費用的報銷: 1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用“費用報銷單”進(jìn)行報銷; 2、“費用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供); 3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷; 4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置; 5、報銷流程: ①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字; ②、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字; ③、報銷人送報銷單至財務(wù)部,由會計審核; ④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批; ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清

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齊紅老師 解答 2023-07-27 12:24

財務(wù)報銷規(guī)范材料清單 1、差旅費報銷 (1)公務(wù)出差 出差審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預(yù)約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等。 (2)教學(xué)、科研項目調(diào)研 出差審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預(yù)約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等。 (3)會議、培訓(xùn)出差 出差審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預(yù)約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等,會議/培訓(xùn)通知等。 (4)招生出差 招生出差審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預(yù)約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等。(涉及租車,需提供租車審批單(流程)) (5)租車出差 出差審批單(流程),租車審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預(yù)約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等(租車費用原則上對公轉(zhuǎn)賬)。 2、日常報銷 (1)購買辦公用品、材料、圖書等,網(wǎng)上日常報銷預(yù)約,發(fā)票內(nèi)數(shù)量單位若為批需要有明細(xì)清單,金額超過1000元以上的若無相關(guān)付款等證明材料的需對公轉(zhuǎn)賬。 (2)購買學(xué)生活動用品

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報銷流程:1、報銷人申請報銷,填制費用報銷單。2、報銷人部門負(fù)責(zé)人或上級主管確認(rèn)簽字。3、財務(wù)主管審核報銷單、票據(jù)。4、公司總經(jīng)理審批。5、出納復(fù)核并履行付款。 日常費用的報銷: 1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用“費用報銷單”進(jìn)行報銷; 2、“費用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供); 3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷; 4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置; 5、報銷流程: ①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字; ②、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字; ③、報銷人送報銷單至財務(wù)部,由會計審核; ④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批; ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清
2023-07-27
你好 有 差旅費報銷管理制度(精選6篇) https://www.ruiwen.com/word/chailvfeibaoxiaoguanlizhidu.html
2023-12-26
同學(xué)您好,模板在學(xué)堂下載中心https://www.acc5.com/download/右上角可輸入關(guān)鍵字查詢的,不要太多字,2-3個字即可 如制度
2023-05-29
同學(xué)您好,您留個郵箱給我,我發(fā)您郵箱
2020-12-12
?你好 參考下這個 :差旅費管理制度? ? ?? 為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況,特制定本制度。 一、公司員工出差分為: 1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差:出差當(dāng)日可能返回者。 2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。 二、本規(guī)定適用范圍包括:公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下: 1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、長途出差:3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 五、出差不得報支加班費,但假日出差另計。 六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延時外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。 七、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。 八、市內(nèi)差旅費支付。 1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回,若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。 2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,特殊情況可使用出租車,使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。 九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1) 1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。 2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。 十、不同職務(wù)人員一起出差時,差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。
2021-03-24
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