報銷流程:1、報銷人申請報銷,填制費用報銷單。2、報銷人部門負責人或上級主管確認簽字。3、財務主管審核報銷單、票據(jù)。4、公司總經(jīng)理審批。5、出納復核并履行付款。 日常費用的報銷: 1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用“費用報銷單”進行報銷; 2、“費用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供); 3、“費用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷; 4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置; 5、報銷流程: ①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字; ②、報銷單送本部門負責人復核并簽字; ③、報銷人送報銷單至財務部,由會計審核; ④、經(jīng)審核無誤的“費用報銷單”送呈總經(jīng)理審批; ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結清
差旅費用報銷有額度限制嗎
老師,有私車公用,和差旅費報銷制度嗎
老師有報銷制度模版嗎?
老師您好,差旅費報銷制度和一些內(nèi)控的制度咱們學堂有模板嗎?在哪里能查到呢
老師,有財務制度模版嗎?
老師您好!公司認繳是1000萬,實繳也是10000,請問可以按600萬進行轉讓嗎?
個體戶需要做賬做賬嗎
雙休人員工資怎么算怎么計算
有關開票問題 上游賣給4套系統(tǒng),我開出去是分明細開(14個模塊),現(xiàn)在我要求上游怎么開票風險小一些?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在申請辦理了電子口岸卡,我外匯賬戶了,然后接下來還要辦理哪些手續(xù),才可以出口發(fā)貨,進行報關?
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個進銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請問這個數(shù)據(jù)在哪里錄,
老師,上個會計申報唐之濤現(xiàn)在申報工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進項嗎
不在我們公司代賬,單獨稅務注銷需要我做什么
對方開給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務局能查到嗎
財務報銷規(guī)范材料清單 1、差旅費報銷 (1)公務出差 出差審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等。 (2)教學、科研項目調(diào)研 出差審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等。 (3)會議、培訓出差 出差審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等,會議/培訓通知等。 (4)招生出差 招生出差審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等。(涉及租車,需提供租車審批單(流程)) (5)租車出差 出差審批單(流程),租車審批單(流程),網(wǎng)上差旅費報銷預約,住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖(網(wǎng)上訂單截圖)等(租車費用原則上對公轉賬)。 2、日常報銷 (1)購買辦公用品、材料、圖書等,網(wǎng)上日常報銷預約,發(fā)票內(nèi)數(shù)量單位若為批需要有明細清單,金額超過1000元以上的若無相關付款等證明材料的需對公轉賬。 (2)購買學生活動用品