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我給我的客戶銷售折讓,我是要開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給客戶的,這個流程我已經(jīng)知道了。但是我想知道,客戶收到這紅字負(fù)數(shù)發(fā)票是怎么處理的?賬務(wù)包括稅務(wù)上是怎么處理的?

2023-07-26 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-26 21:11

你好,如果是專票,對方認(rèn)證了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶5521 追問 2023-07-26 21:35

這個庫存商品貸方,是指減少金額,不減少數(shù)量的意思嗎?我理解的是數(shù)量沒有變化,

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齊紅老師 解答 2023-07-26 21:38

你好,這里是減少了金額,不減少數(shù)量

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你好,如果是專票,對方認(rèn)證了,進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-07-26
你好,客戶收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄是? 借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品等科目?
2023-07-28
那他整個發(fā)票都抵扣不了了 借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證
2023-07-28
這樣處理是正確的?
2023-07-25
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 如果銷售出去,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫存商品。
2023-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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