您好,這個(gè)是不影響的,他是可以修改的
企業(yè)所得稅報(bào)表只填寫(xiě)利潤(rùn)總額,漏填寫(xiě)了營(yíng)業(yè)收入,財(cái)務(wù)報(bào)表是有收入的,企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額一樣,需要更改企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我因?yàn)橘~務(wù)調(diào)整過(guò),因此之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都更正了,但是所得稅的報(bào)表無(wú)法更正了,這樣會(huì)不會(huì)有影響?報(bào)表更正多了會(huì)有什么影響嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),但是后來(lái)賬務(wù)修改了,申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的凈利潤(rùn)不一致有影響嗎?
接到稅務(wù)局電話(huà),說(shuō)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤(rùn)表不一致,要修改,請(qǐng)問(wèn)老師該如何修改呢,我看財(cái)務(wù)報(bào)表上面只有作廢選項(xiàng),企業(yè)所得稅上月已經(jīng)季度申報(bào)過(guò)了
調(diào)整22年企業(yè)所得稅年報(bào),稅務(wù)柜臺(tái)修改主表稅收滯納金調(diào)整增加,請(qǐng)問(wèn)我這邊自己修改財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)如何處理?我在利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出中填寫(xiě)了稅收滯納金數(shù)據(jù),但利潤(rùn)總額和所得稅主表數(shù)據(jù)就不一致了
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開(kāi)的銷(xiāo)售單名稱(chēng)是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開(kāi)A學(xué)校,這樣開(kāi)發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開(kāi)了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷(xiāo)售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶(hù),會(huì)開(kāi)票給公司,主播需要開(kāi)個(gè)體戶(hù)的對(duì)公戶(hù)嗎?還是說(shuō)我們公司直接把款打給主播的私人賬戶(hù)就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問(wèn)題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場(chǎng),我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問(wèn)題了,沒(méi)有整改讓他們寫(xiě)情況說(shuō)明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問(wèn)折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過(guò)初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問(wèn)到,我希望可以通過(guò)自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn),花200萬(wàn)抵原值是多少?