你好,那您是按多少的稅負(fù)來計算嗎?
老師,我們公司購進(jìn)得的一個些工程物資,我們現(xiàn)在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項已經(jīng)支付,發(fā)票已經(jīng)收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認(rèn)證這些票據(jù),如果不認(rèn)識,稅額可以在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證稅額里面嗎?到用的時候認(rèn)證再轉(zhuǎn)出到進(jìn)賬稅里,合適嗎
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款)
(4) 4月份A公司委托某建筑工程公司負(fù)責(zé)修繕廠區(qū)建筑物,5月6日完工驗收,其中廠房維修費(fèi)用200,000.00元,職工餐廳裝飾費(fèi)用60,000.00元,路面維修費(fèi)用80,000元,合計340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明稅率9%,稅額28,073.39元,款項通過銀行支付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。 (5) 10日處置2008年6月購入的一輛乘用車,收取銷售款20,000.00元。該乘用車在購入時進(jìn)項稅額不可抵扣且未抵扣,A公司開具普通發(fā)票。 寫出每筆業(yè)務(wù)的會計處理。 計算當(dāng)期增值稅允許抵扣的進(jìn)項稅額和當(dāng)期增值稅銷項項稅額。當(dāng)期應(yīng)納增值稅額含簡易計稅應(yīng)納稅額)
你好 。我們是一家建筑行業(yè)公司。開具含稅2900萬工程款專票,(有足夠的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣),想繳納大概5千元的增值稅。請問 我認(rèn)證的時候應(yīng)該勾選多少金額的進(jìn)項發(fā)票合適呢
老師你好,我們是一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,增值稅申請了簡易計稅方式,收到進(jìn)項專票時,發(fā)票未認(rèn)證勾選,但是會計把發(fā)票先入賬做成本了,進(jìn)項稅額先掛在待認(rèn)證進(jìn)項稅額了! 想請問簡易計稅的不可以抵扣勾選么,那待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目怎么做處理呢
老師,請問一下我們購進(jìn)鋁合金淀正常來說購進(jìn)單價17951每噸,賣出去單價17522每噸,是不是不太正常哦? ?一直這樣開發(fā)票出去,比如進(jìn)來100689.13 ,賣出去就是100540.25,總感覺怪怪的,就是一一對應(yīng)開票,抵扣完還有一點(diǎn)留抵,不需要交稅的。 ?
開個人名字的增值稅發(fā)票要個人身份證號碼嗎?
企業(yè)注銷前,賬面還有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款掛賬,該如何處理?需要什么材料做附件
上個月認(rèn)證了30000,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,這個月轉(zhuǎn)出1萬 怎么做分錄
老師開裝修設(shè)計費(fèi),發(fā)票大類目怎么寫???
請問沒有銷項只有進(jìn)項,上月已經(jīng)認(rèn)證入進(jìn)項稅額及管理費(fèi)用,本月對方紅沖,如何記會計分錄
老師您好!象這下幾種的印花稅稅率是多少?污水處理費(fèi)是免稅?平時拿到的普票也要交印花稅吧?
老師 五險是必買的嗎?公司只買三險,有風(fēng)險嗎?
老師如果開票只開資產(chǎn)的其中一部分或者一個零部件怎么開票呢,名稱還是開整體的設(shè)備名稱嘛
我們是裝修公司,對方給我們開的成本票,會計分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,對嗎?
那您就這樣計算唄,用5000元等于銷項稅額減去進(jìn)項稅額,把已知的數(shù)據(jù)帶進(jìn)去。
2900/1.09*0.09-5000=進(jìn)項稅額嗎
你好,是的,這樣計算是對的,是的。