企業(yè)所得稅報(bào)表里邊的成本不包括費(fèi)用類(lèi)的
企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本一欄是填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的總和嗎?還是只填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)用營(yíng)業(yè)收入減去成本再減去費(fèi)用
老師你好!麻煩問(wèn)一下!我做的利潤(rùn)表里面管理費(fèi)用算是營(yíng)業(yè)成本嗎?我報(bào)企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本填12040對(duì)嗎
老師,利潤(rùn)是用不含稅的營(yíng)業(yè)收入減去成本,費(fèi)用對(duì)嗎?謝謝!
老師,你好,麻煩問(wèn)下企業(yè)所得稅報(bào)表里邊的成本報(bào)告費(fèi)用類(lèi)的嗎?利潤(rùn)是減去成本的金額還是減去成本和費(fèi)用的金額,謝謝老師
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本包括管理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?就是說(shuō)利潤(rùn)總額是根據(jù)營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本所得的數(shù)嗎?
老師24年第一季度申請(qǐng)了個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),只有10塊錢(qián),但是當(dāng)時(shí)沒(méi)申報(bào)增值稅,直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報(bào)?
單位職工在上班途中出車(chē)禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤(pán)點(diǎn)了一次,按那個(gè)數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時(shí)就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補(bǔ)價(jià)的問(wèn)題,為啥換出方收到補(bǔ)價(jià)需要減掉,,然后換入方又加上,這個(gè)到底咋記啊,做題用錯(cuò)
開(kāi)發(fā)票,大類(lèi)怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項(xiàng)目名稱(chēng)是什么大類(lèi)
工商年報(bào)中參加職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳納的金額看那個(gè)科目的借方還是貸方總和
#提問(wèn)#老師,我們工抵房回來(lái)的房子,當(dāng)時(shí)抵工程款抵了210萬(wàn),現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值只有150萬(wàn),我們出售也是這個(gè)價(jià)格,開(kāi)發(fā)商給我開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣(mài)150萬(wàn),我的增值稅和所得稅還占了國(guó)家便宜,國(guó)家會(huì)允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會(huì)不會(huì)后面補(bǔ)繳 ,國(guó)家讓我 調(diào)成按買(mǎi)價(jià)繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊(cè)成立,因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進(jìn)行申請(qǐng)
你好,公司購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)交的保險(xiǎn)怎么記
燈箱設(shè)計(jì),制作屬于什么稅收編碼
利潤(rùn)總額直接填寫(xiě),沒(méi)有對(duì)應(yīng)的關(guān)系
嗯嗯好的,謝謝老師
利潤(rùn)總額是直接按照利潤(rùn)報(bào)表里邊的數(shù)字填寫(xiě)就可以了是不,老師
是,利潤(rùn)總額是直接按照利潤(rùn)報(bào)表里邊的數(shù)字填寫(xiě)就可以
嗯嗯,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!