最終未抵扣完的進項稅額留抵,將不予退還意思是指在項目建設過程中,如果項目竣工驗收決算后,企業(yè)還有未使用完的進項稅額(即還可以用于抵扣其他應納稅額的進項稅額),稅務部門將不會將這些未抵扣的進項稅額退還給企業(yè),而是保留在企業(yè)名下,供以后抵扣其他應納稅額使用。 舉例來說,某企業(yè)進行了一項投資建設項目,項目竣工驗收后,企業(yè)按照規(guī)定進行了決算,計算出了應納稅額,并抵扣了一部分進項稅額。然而,由于該企業(yè)的進項稅額超過了應納稅額,還有一部分進項稅額未抵扣使用。根據(jù)稅法規(guī)定,這部分未抵扣完的進項稅額將不能退還給該企業(yè),而是保留在該企業(yè)名下,留待以后用于抵扣其他應納稅額。這樣,企業(yè)可以在將來的納稅期間中使用這部分留抵進項稅額來減少自己的應納稅額。
老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會計分錄,不是簡易計稅嗎?為什么計算出來應交稅費-簡易計稅82.57 怎么計算出來的,老師2的會計分錄為啥用工程結算 ,我換成主營業(yè)收入可以嗎? 老師5的會計分錄不理解,給講講嘛?實際工作中,老師您用那個會計科目。借方 應交稅費-簡易計稅 這不是分包方計算出來的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會計分錄在實際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進項留底,一個項目是簡易計稅,另一個項目一般計稅,能抵扣嗎?老師同一個公司,項目不同還可以用兩種計稅方法???不理解 分部回答,看完圖片謝謝
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
我公司是建材生產企業(yè),一般納稅人簡易計稅。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分攤的,現(xiàn)有一閉坑礦山,有建材石料產出,也有礦石產出(礦石銷售是一般計稅),它們的成本按產出的噸位分攤核算,也就是進項稅額要計算抵扣,工程費用按合同付款,前期的已計算抵扣,后來又陸續(xù)收到工程發(fā)票因沒有銷項稅暫放在待認證科目了,而且原材料科目已結轉清了, 請問老師,這種情況應該要在12月份把不得抵扣的進項稅額計算出來計入成本費用中吧?
請問一下老師 這個去年考試原題稍微改了一下的題目 最后給予提示說 這個企業(yè)符合進項稅額加計扣除的條件 最后就是計算出來是29萬的進項稅額 還要在加計扣除10%的進項稅額也就是2.9萬 我很好奇這個知識點在講義上完全沒看到過 只有在企業(yè)所得稅中購買環(huán)保設備可以抵扣10%設備款 所以麻煩老師能講解一下這個符合企業(yè)進項稅額加計抵扣的知識點嗎
在項目建設過程中,項目竣工驗收決算后最終未抵扣完的進項稅額留抵,將不予退還是啥意思
你好,出口以CIF價報關,報關單上的總價是人民幣1000元,運費100元,保費37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報,計稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓費,進管理費用下的教育費,對吧?
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
老師,計算應收賬款賬齡用哪個函數(shù)
增加流動資產投資增加流動資產的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應收賬款更多了?老師
2024年前8個月與保密單位簽的合同,后四個月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財務老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險沒辦法手動填寫,結果我直接點了下一步,后續(xù)顯示我需要再補繳一部分錢,我想問,我直接在app上補交,沒有失業(yè)險這個,會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費,如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產計入FVOCI賬戶(看到券商研報這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計入FVTPL嗎?
請問.2017年個人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個人所得稅,需要補繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進稅率計算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務人嗎?如果當時未繳納稅金,代扣代繳義務人也要承擔相應的罰款嗎?
謝謝老師!這是甲方在項目推進會議上說的一段話,我不理解,退不退還未抵扣完的留抵稅額是甲方和稅務局的事。甲方把這個說給我聽,難道是我有權要求甲方退還給我們單位嗎?
您好,您沒有這個權力的哈