最終未抵扣完的進(jìn)項稅額留抵,將不予退還意思是指在項目建設(shè)過程中,如果項目竣工驗收決算后,企業(yè)還有未使用完的進(jìn)項稅額(即還可以用于抵扣其他應(yīng)納稅額的進(jìn)項稅額),稅務(wù)部門將不會將這些未抵扣的進(jìn)項稅額退還給企業(yè),而是保留在企業(yè)名下,供以后抵扣其他應(yīng)納稅額使用。 舉例來說,某企業(yè)進(jìn)行了一項投資建設(shè)項目,項目竣工驗收后,企業(yè)按照規(guī)定進(jìn)行了決算,計算出了應(yīng)納稅額,并抵扣了一部分進(jìn)項稅額。然而,由于該企業(yè)的進(jìn)項稅額超過了應(yīng)納稅額,還有一部分進(jìn)項稅額未抵扣使用。根據(jù)稅法規(guī)定,這部分未抵扣完的進(jìn)項稅額將不能退還給該企業(yè),而是保留在該企業(yè)名下,留待以后用于抵扣其他應(yīng)納稅額。這樣,企業(yè)可以在將來的納稅期間中使用這部分留抵進(jìn)項稅額來減少自己的應(yīng)納稅額。

老師我發(fā)的3張圖片中,幫忙看下安利中(2)的會計分錄,不是簡易計稅嗎?為什么計算出來應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅82.57 怎么計算出來的,老師2的會計分錄為啥用工程結(jié)算 ,我換成主營業(yè)收入可以嗎? 老師5的會計分錄不理解,給講講嘛?實際工作中,老師您用那個會計科目。借方 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 這不是分包方計算出來的嗎?不理解還沖減工程施工 6)會計分錄在實際工作中可以不列嗎?不理解? 另外老師比如進(jìn)項留底,一個項目是簡易計稅,另一個項目一般計稅,能抵扣嗎?老師同一個公司,項目不同還可以用兩種計稅方法?。坎焕斫?分部回答,看完圖片謝謝
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點(diǎn)2.建筑施工工程項目9個點(diǎn)3.銷售建筑材料13個點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項票含稅金額50萬進(jìn)項票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點(diǎn)屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點(diǎn)時,我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點(diǎn)和13個點(diǎn)的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人簡易計稅。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分?jǐn)偟?,現(xiàn)有一閉坑礦山,有建材石料產(chǎn)出,也有礦石產(chǎn)出(礦石銷售是一般計稅),它們的成本按產(chǎn)出的噸位分?jǐn)偤怂?,也就是進(jìn)項稅額要計算抵扣,工程費(fèi)用按合同付款,前期的已計算抵扣,后來又陸續(xù)收到工程發(fā)票因沒有銷項稅暫放在待認(rèn)證科目了,而且原材料科目已結(jié)轉(zhuǎn)清了, 請問老師,這種情況應(yīng)該要在12月份把不得抵扣的進(jìn)項稅額計算出來計入成本費(fèi)用中吧?
請問一下老師 這個去年考試原題稍微改了一下的題目 最后給予提示說 這個企業(yè)符合進(jìn)項稅額加計扣除的條件 最后就是計算出來是29萬的進(jìn)項稅額 還要在加計扣除10%的進(jìn)項稅額也就是2.9萬 我很好奇這個知識點(diǎn)在講義上完全沒看到過 只有在企業(yè)所得稅中購買環(huán)保設(shè)備可以抵扣10%設(shè)備款 所以麻煩老師能講解一下這個符合企業(yè)進(jìn)項稅額加計抵扣的知識點(diǎn)嗎
在項目建設(shè)過程中,項目竣工驗收決算后最終未抵扣完的進(jìn)項稅額留抵,將不予退還是啥意思
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
謝謝老師!這是甲方在項目推進(jìn)會議上說的一段話,我不理解,退不退還未抵扣完的留抵稅額是甲方和稅務(wù)局的事。甲方把這個說給我聽,難道是我有權(quán)要求甲方退還給我們單位嗎?
您好,您沒有這個權(quán)力的哈