你好,學(xué)員,反結(jié)賬,在結(jié)賬的界面點擊反結(jié)賬即可的
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價,我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份財?wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因為很多遺留問題,比如前任會計盤庫后,做了庫存盤點單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬,實際最后就開了6萬的入庫單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
問一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份,就直接點結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號處理-已完成 報表檢查-已完成 點結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個季度做一次賬,現(xiàn)在這個要怎么處理?是不是軟件問題
管家婆軟件6月期末已結(jié)帳后,發(fā)現(xiàn)有錯誤,想返回去修改,但因點錯了,結(jié)帳到了8月,怎么辦
老師,管家婆軟件6月已經(jīng)結(jié)帳,但發(fā)現(xiàn)有錯誤,想返回去修改,但是點錯了,又把系統(tǒng)結(jié)帳到8月了,怎么辦?
我單位稅務(wù)風(fēng)險提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險
老師 合并報表怎么做呢
老師 工商年報中 社保繳費基數(shù)是按照實際繳納工資計算 還是按照社保局劃定的最低繳費基數(shù)計算
老師,更正年報,利潤表數(shù)額變少了。那是不是得退稅?退稅是不是會引起稅務(wù)注意?
M級納稅人可以申請所得稅匯算清繳退稅嗎?
老師,公司賣自由二手車,一般納稅人沒抵扣過,按3%簡易交稅,實際交稅是按1%還是2%?
請問一下申報殘疾金在職職工工資總額包括全年一次性獎金嗎
老師咨詢一下:如果企業(yè)辦資質(zhì)或者動態(tài)核查給人員買了幾個月的社保,但是沒發(fā)放工資,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這部分費用需要調(diào)增不,如果不調(diào)增稅務(wù)問到怎么解釋
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司名下的車輛,能出租嗎,作為其他業(yè)務(wù)收入。經(jīng)營范圍沒有提到租賃這個業(yè)務(wù)
注冊資本從100萬,前兩天剛變更了300萬,且300萬前兩天一次性實繳了,我稅務(wù)里面的涉稅市場主體身份信息變更里面的投資方投資有限起止怎么填寫?起的時間填寫公司成立時間嗎?還是什么意思
在哪個里面呢?
界面的,右邊期末結(jié)賬,點擊一下,然后截圖給老師
在哪里面,能不能詳細(xì)說明一下?
能不能詳細(xì)說明一下?
點擊老師截圖框框的位置,會出現(xiàn)一下反結(jié)賬的選項
沒有反結(jié)帳選項
管家婆會計期間反結(jié)賬需要進(jìn)行以下操作:第一步:在總賬—輔助工具—反結(jié)賬第二步:按ctrl%2Balt%2Bh進(jìn)行反記賬第三步:在總賬—輔助工具—反審核第四步:固定資產(chǎn)-反折舊(若有進(jìn)行操作,請注意軟件登錄日期須為反折舊日期)第五步:在業(yè)務(wù)處理的月末處理里,點擊反進(jìn)銷存就可以了。 就是在系統(tǒng)里面1.總賬-輔助工具一反結(jié)賬2.按ctrl%2Balt%2Bh進(jìn)行反記賬3.在總賬-輔助工具一反審核4.固定資產(chǎn)-進(jìn)行反折舊(如果有就操作,記住軟件登錄的日期必須是反折舊日期)5.在業(yè)務(wù)處理的月末處理里點反進(jìn)銷存就可以了。