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老師這題麻煩寫一下甲公司的會(huì)計(jì)分錄

老師這題麻煩寫一下甲公司的會(huì)計(jì)分錄
老師這題麻煩寫一下甲公司的會(huì)計(jì)分錄
2023-07-23 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-23 10:26

你好同學(xué) 借固定資產(chǎn)清理280 累計(jì)折舊120 貸固定資產(chǎn)400

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齊紅老師 解答 2023-07-23 10:27

借:固定資產(chǎn) 300? 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額:39? 貸:固定資產(chǎn)清理 280? ?貸資產(chǎn)處置損益20? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額39

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快賬用戶3134 追問 2023-07-23 10:29

甲公司為換出設(shè)備支付運(yùn)雜費(fèi)2萬元,要做分錄嗎?

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快賬用戶3134 追問 2023-07-23 10:30

老師,你的第1筆分錄是不是寫錯(cuò)了?借方固定資產(chǎn)清理還要加上2萬元,貸方還要寫一個(gè)銀行存款2萬

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齊紅老師 解答 2023-07-23 10:32

借:固定資產(chǎn) 302? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額:39? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 280? ? ? ?貸:資產(chǎn)處置損益20? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額39 ? ?貸:銀行存款2

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齊紅老師 解答 2023-07-23 10:32

親愛的,這樣就正確了。加油

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快賬用戶3134 追問 2023-07-23 10:33

所以這題答案選B嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-23 10:35

是的,親,選擇B答案,有問題可以接著問

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快賬用戶3134 追問 2023-07-23 10:36

老師,那句話是說:甲公司為換出設(shè)備支付的,不是為換入設(shè)備支付的2萬

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-23 10:40

但是整體還是為了換入支付的。因?yàn)閾Q出的目的還是為了換入。

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齊紅老師 解答 2023-07-23 10:41

所以不應(yīng)體現(xiàn)為損益。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-23 10:41

所以不應(yīng)體現(xiàn)為轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)的損益,應(yīng)該資本化作為換入固定資產(chǎn)的成本。

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快賬用戶3134 追問 2023-07-23 10:42

但是答案選A

但是答案選A
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快賬用戶3134 追問 2023-07-23 10:54

所以到底選哪個(gè)

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齊紅老師 解答 2023-07-23 11:01

借固定資產(chǎn)清理290 累計(jì)折舊120 貸固定資產(chǎn)400 銀行存款10 借固定資產(chǎn)300? ?應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額39? 貸固定資產(chǎn)清理290 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額39 資產(chǎn)處置損益10

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齊紅老師 解答 2023-07-23 11:01

同學(xué)您好,按最后的解釋。

頭像
快賬用戶3134 追問 2023-07-23 11:04

貸銀行存款10萬,這個(gè)10萬的金額是哪里來的

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-23 11:05

借固定資產(chǎn)清理282累計(jì)折舊120 貸固定資產(chǎn)400 銀行存款2 借固定資產(chǎn)300? ?應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額39? 貸固定資產(chǎn)清理282 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額39 資產(chǎn)處置損益18

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-23 11:06

同學(xué)您好,應(yīng)是2萬元的換出資產(chǎn)的運(yùn)雜費(fèi),不是10萬。

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1、同一控制下企業(yè)合并,甲和丙同受乙的控制 借:長(zhǎng)投 24000(30000*80%) 貸:股本 5000 資本公積-股本溢價(jià) 19000 借:股本 4000 資本公積 10000 盈余公積 10000 未分配利潤(rùn) 6000 貸:長(zhǎng)投 24000 少數(shù)股東權(quán)益 6000 2、 借:營(yíng)業(yè)收入 1200 貸:營(yíng)業(yè)成本 900 借:營(yíng)業(yè)成本 180(300*60%) 貸:存貨 180 3、 借:資產(chǎn)處置收益 720 貸:無形資產(chǎn) 720 借:累計(jì)攤銷 40(1800/9*6/12-120*6/12) 貸:管理費(fèi)用 40 4 借:應(yīng)付賬款 3000 貸:應(yīng)收帳款 3000 借:應(yīng)收帳款 150 貸:信用減值損失 150
2022-06-29
不好意思啊,這是那個(gè)圖
2022-05-09
同學(xué)您好, 1、計(jì)提工資, 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用? 5000000 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬? 5000000 支付工資, 借:應(yīng)付職工薪酬? 5000000 ? 貸:財(cái)政撥款收入? 5000000 借:行政支出? 5000000 ? 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入? 5000000 2、借:零余額賬戶用款額度? ?78000 ? ? ?貸:財(cái)政撥款收入? 78000 借:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? 78000 ? 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入? 78000 3、借:銀行存款? 3400 ? ? 貸:利息收入? 3400 借:資金結(jié)存—貨幣資金 3400 ? 貸:其他預(yù)算收入? 3400 4、借:銀行存款? 6000 ? ? ?貸:租金收入? 6000 借:資金結(jié)存—貨幣資金 6000 ? 貸:其他預(yù)算收入? 6000 5、借:庫(kù)存現(xiàn)金? 300 ? ? 貸:其他收入? 300 借:資金結(jié)存—貨幣資金 300 ? 貸:其他預(yù)算收入? 300 6、借:庫(kù)存現(xiàn)金? 20 ? ? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢? 20 7、借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢? 20 ? ? 貸:其他收入? 20 借:資金結(jié)存—貨幣資金 20 ? 貸:其他預(yù)算收入? 20 8、借:銀行存款? 100000 ? ? ?貸:財(cái)政撥款收入? 100000 借:資金結(jié)存—貨幣資金? 100000 ? 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入? 100000 9、借:銀行存款? 1500 ? ? 貸:其他收入? 1500 借:資金結(jié)存—貨幣資金? 1500 ? 貸:其他預(yù)算收入? 1500 10、借:財(cái)政撥款預(yù)算收入? ?5178000? (5000000%2B78000%2B100000) ? ? ? 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? 5178000 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)? 5178000 ? 貸:財(cái)政撥款結(jié)余? 5178000 借:其他預(yù)算收入? 11220? (3400%2B6000%2B300%2B20%2B1500) ? 貸:其他結(jié)余? 11220
2022-04-08
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款1143 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)130 銀行存款13
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