你好,開(kāi)票日期是八月份的,不可以的,只能是7月31號(hào)之前。
老師好,7月份在外地預(yù)繳了8萬(wàn)稅,7月增值稅有留底。8月申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)不夠的情況下 是不是可以用預(yù)繳的來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在增值稅認(rèn)證可以推到報(bào)稅之前,那是不是假設(shè)我們九月份報(bào)8月份增值稅的時(shí)候,可以認(rèn)證九月份新開(kāi)的發(fā)票?抵扣九月份新的進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的問(wèn)題,舉個(gè)例子:我8月15號(hào)要申報(bào)7月份的增值稅,假設(shè)我7月份月底的時(shí)候還差很多進(jìn)項(xiàng),那我8月初開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票到8.15號(hào)的申報(bào)的時(shí)候可以用來(lái)抵扣7月份的增值稅么
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專(zhuān)票認(rèn)證抵扣這樣可以嗎
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專(zhuān)票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時(shí)候這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票我已經(jīng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒(méi)體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話(huà),我需要怎么做賬呢,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開(kāi)發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快