 
                            購買煙酒送客戶,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,其費(fèi)用按招待費(fèi)限額扣除

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師,我們有家茶葉店,有客戶拿茶卡進(jìn)來兌換茶葉,這個(gè)茶卡我們可以抵扣供應(yīng)商的茶葉采購款,那我們確認(rèn)收入的話是怎么做憑證?
你好老師,企業(yè)購買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?如果是增值稅普通發(fā)票可以入費(fèi)用嗎?
老師:想問下小規(guī)模建筑企業(yè)一項(xiàng)工程5月開具全額發(fā)票,但是7月初才完工,可以按進(jìn)度確認(rèn)收入嗎?如果按進(jìn)度確認(rèn)收入5月開具的發(fā)票是不是只能放到7月確認(rèn)?
請(qǐng)問老師建筑企業(yè)購買煙酒送客戶,可以抵扣嗎,如果是先確認(rèn)收入才可以抵扣的話,確認(rèn)的收入金額根據(jù)什么
老師,有兩個(gè)問題,1、公司買購物卡送給客戶,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果客戶是企業(yè)或者是個(gè)人有什么區(qū)別?需要交個(gè)稅嗎?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 2、公司給員工每人發(fā)一箱水果,是外購的,可以準(zhǔn)確知道一箱水果的價(jià)格,這種情況是記福利費(fèi)還是記工資???需要交個(gè)稅嗎?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到啊!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?


老師如果說我本身要的就是煙酒的普通發(fā)票呢,我也不進(jìn)行抵扣,是不是就正常直接計(jì)入到銷售費(fèi)用中就行呢,還用不用對(duì)這部分送禮的確認(rèn)收入交所得稅呢
正常直接計(jì)入到銷售費(fèi)用中就行
匯算時(shí),按招待費(fèi)限額扣除