你好,對方發(fā)給你物資,你登記備查賬本,然后開始加工車間發(fā)生的機械生產(chǎn)成本、 貸制造費用、應(yīng)付職工薪酬,等 加工完畢之后,借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 然后登記被查賬本,受托加工物資減少。
老師你好,我們公司和自己的兄弟公司有一筆設(shè)備款,他們先給我們墊付的,我們還未支付,我現(xiàn)在要記賬,完整的分錄是
老師你好,我做內(nèi)賬,我們兄弟公司租借了我們的倉庫,完整分錄是
老師你好,我們幫兄弟公司加工,他們要付款給我們,內(nèi)賬,完整分錄
老師你好,我們幫兄弟公司加工,做往來賬是借:其他應(yīng)收款,貸:委托加工物資嗎
老師你好,就是我們幫兄弟公司加工物料,原材料是他們給我們的,然后我們只是負責(zé)加工這邊的,現(xiàn)在已經(jīng)加工好了,這個加工費可以理解成人工費嘛,他們給我們付款還未付,我做的是借:其他應(yīng)收款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。有收入就成本,那我這部分的成本就是我們的人工費對吧
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
老師你好,我們現(xiàn)在是記往來的,后面會結(jié)算,然后我們幫他們加工,是其他應(yīng)收款 這個完整分錄
你好,記往來怎么做的,你寫一下。
就是相當于他們賣原材料給我們,含稅的。我們要給他們支付,但現(xiàn)在不支付,我要記賬的話,就是其他應(yīng)付款嘛,那這個完整的分錄是什么
你好,你給對方開什么發(fā)票?開產(chǎn)品的還是加工費?
如果是受托加工,你這個原材料根本就不需要做賬務(wù)處理,登記的是被查賬本。
是不是,借:原材料 貸:其他應(yīng)付款
你好,這個是外購的,你給對方開產(chǎn)品的可以啊。