您好,那就是咱們自己的費用這一部分計入長期待攤費用,然后對方承擔,那個等于咱代他支付了,記入其他應收款就行了。
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費和一部分定金,模具費到一定金額是會退的。這個分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實繳資本3億零500萬,公司經(jīng)營廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬,折舊1300多萬,凈值余70萬,其他固定資產(chǎn)凈57萬,現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉賣給C公司,轉讓價值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當?shù)亟?。如果不是分公司模式,是個派出機構可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項目,那同時報送的年報要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計入待認證進項稅 部分發(fā)票勾選抵扣進項了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設費和個稅,預繳怎么報,比如我們4月開票20萬,總工程50萬,剩30萬沒開票
假如公司賣給個人貨物,個人支付公司1萬,確定不開給個人發(fā)票,但是個人支付的是第三方平臺,平臺收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請問①公司應確認的收入是1萬還是9千9;②第三方直接扣費后劃轉提現(xiàn),沒有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請問- 企業(yè)與其他單位或個人的合作項目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應支付給其他單位或個人的利潤,也通過“應付利潤”科目核算。 這應付利潤可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉賬給對方嗎?還是只能通過分紅的方式申報20%的個稅給對方 謝謝老師
能不能先按照全部是自己的費用先做分錄,他還我們錢了,再把分錄部分紅沖掉
這樣不恰當,要是同一個月那這樣可以,不然的話會增加費用了。
比如買辦公用品花了兩萬,我們先付出去全額,然后一兩個月以后老板的朋友再付一半的錢給我們,這樣怎么做分錄嗎
借管理費用辦公費。其他應收款貸銀行存款。
借貸各一萬對吧,然后一兩個月后,對方還錢了,就借銀行存款,貸其他應收款對吧
是的,您的描述是正確的對的。
第1個分錄借貸都是2萬元。然后計入費用的是1萬,計入其他應收款的是1萬,貸方銀行存款是2萬。
好的,謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。
那請問電腦還可以入固定資產(chǎn)嗎?我們?nèi)肓斯潭ㄙY產(chǎn),但是呢后面老板盆友又分攤了一部分錢還我們
你好 電腦 不能二家用的 這不合理 要一家才行?
請問空調(diào)呢
之前已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了請問該怎么處理了
你好,這個都是啊,不可能兩家用一個空調(diào)的?;蛘哌M入你的固定資產(chǎn),或者進入對方的固定資產(chǎn)。
看發(fā)票開在誰的名下,就入誰的固定資產(chǎn)就行了。
你這種情況是屬于你把這個辦公室先租下來。然后后面你買這些東西都屬于你自己的固定資產(chǎn)。 然后對方在租用你這個房子的時候,你取得房租是你的收入。是這樣處理的。
但對方把一部分錢分攤付回來給我們公司了 我們要怎么入賬呢,這一部分
我又看了一下你第1個提問這個不是說一人一半那個前面說那個不對。這個是你先住進來,然后你又出租出去,是這樣的情況。
我們算是一起合租吧,不過我現(xiàn)在問的不是這個問題,是那些費用的問題,老是我們先付錢,然后老板盆友又付會一半的錢給我們,想空調(diào)電腦那些,發(fā)票都是全額開給我們公司的
發(fā)票全部開給你,那就是記錄你單位的固定資產(chǎn)。和費用。
這個要把業(yè)務區(qū)分開,要是墊付的就是開給你名稱,那你也不能做成本或者費用,也不能入固定資產(chǎn)。 要是墊付的,那證明說應該是對方付,那發(fā)票也應該開給對方,這才叫墊付。
然后合租合租是出租方給你們開發(fā)票,也給對方開發(fā)票。 要是你們先出來再租給對方,這不叫合租。
所以說你要先確定你是哪種業(yè)務,然后他的賬務處理是不一樣的,分錄科目都不一樣。
那收到的分攤的錢怎么做賬
就按你說墊付的這種給你做的。 借銀行存款貸其他應收款。 然后前面墊付的時候 借其他應收款貸銀行存款。