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老師,我們老板新開的公司,辦公室是我們先租下來,在租一部分給老板盆友,現(xiàn)在辦公室裝修,買家私,辦公用品之類的,都是我們公司先把錢付出去,后面老板盆友在把錢付給我們,這樣我要怎么做賬

2023-07-20 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-20 16:12

您好,那就是咱們自己的費用這一部分計入長期待攤費用,然后對方承擔,那個等于咱代他支付了,記入其他應收款就行了。

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 16:15

能不能先按照全部是自己的費用先做分錄,他還我們錢了,再把分錄部分紅沖掉

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:18

這樣不恰當,要是同一個月那這樣可以,不然的話會增加費用了。

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 16:22

比如買辦公用品花了兩萬,我們先付出去全額,然后一兩個月以后老板的朋友再付一半的錢給我們,這樣怎么做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:26

借管理費用辦公費。其他應收款貸銀行存款。

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 16:36

借貸各一萬對吧,然后一兩個月后,對方還錢了,就借銀行存款,貸其他應收款對吧

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:44

是的,您的描述是正確的對的。

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:44

第1個分錄借貸都是2萬元。然后計入費用的是1萬,計入其他應收款的是1萬,貸方銀行存款是2萬。

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 16:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:47

不客氣,問題解決,請好評。

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 16:51

那請問電腦還可以入固定資產(chǎn)嗎?我們?nèi)肓斯潭ㄙY產(chǎn),但是呢后面老板盆友又分攤了一部分錢還我們

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:56

你好 電腦 不能二家用的 這不合理 要一家才行?

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 16:57

請問空調(diào)呢

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 16:58

之前已經(jīng)入了固定資產(chǎn)了請問該怎么處理了

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齊紅老師 解答 2023-07-20 16:59

你好,這個都是啊,不可能兩家用一個空調(diào)的?;蛘哌M入你的固定資產(chǎn),或者進入對方的固定資產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:00

看發(fā)票開在誰的名下,就入誰的固定資產(chǎn)就行了。

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:01

你這種情況是屬于你把這個辦公室先租下來。然后后面你買這些東西都屬于你自己的固定資產(chǎn)。 然后對方在租用你這個房子的時候,你取得房租是你的收入。是這樣處理的。

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 17:01

但對方把一部分錢分攤付回來給我們公司了 我們要怎么入賬呢,這一部分

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:01

我又看了一下你第1個提問這個不是說一人一半那個前面說那個不對。這個是你先住進來,然后你又出租出去,是這樣的情況。

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 17:08

我們算是一起合租吧,不過我現(xiàn)在問的不是這個問題,是那些費用的問題,老是我們先付錢,然后老板盆友又付會一半的錢給我們,想空調(diào)電腦那些,發(fā)票都是全額開給我們公司的

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:34

發(fā)票全部開給你,那就是記錄你單位的固定資產(chǎn)。和費用。

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:34

這個要把業(yè)務區(qū)分開,要是墊付的就是開給你名稱,那你也不能做成本或者費用,也不能入固定資產(chǎn)。 要是墊付的,那證明說應該是對方付,那發(fā)票也應該開給對方,這才叫墊付。

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:34

然后合租合租是出租方給你們開發(fā)票,也給對方開發(fā)票。 要是你們先出來再租給對方,這不叫合租。

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:35

所以說你要先確定你是哪種業(yè)務,然后他的賬務處理是不一樣的,分錄科目都不一樣。

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快賬用戶7406 追問 2023-07-20 17:36

那收到的分攤的錢怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-07-20 17:43

就按你說墊付的這種給你做的。 借銀行存款貸其他應收款。 然后前面墊付的時候 借其他應收款貸銀行存款。

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