同學(xué),你好 一般要看出口退稅率的
出口的貨物要做出口退稅,出口退稅率是百分之16%,但是增值稅票是13%。 問:出口退稅是按照增值稅票的稅率退稅還是按照我報關(guān)時候出口退稅16%來退?
出口退稅,為什么是用出口銷售額*退稅率,這個算法不是相當(dāng)于銷項稅額嗎,為什么這樣算是出口退的進(jìn)項 ?就比如啊,現(xiàn)在是純外貿(mào)企業(yè),采購貨物不含稅價100,增值稅13,賣到國外去是賣200,那為什么不是退進(jìn)項的13,而是退26呢
請問,外貿(mào)企業(yè),出口貨物,對應(yīng)購進(jìn)做如下分錄,是否正確? 購進(jìn)時:借:庫存商品-A 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 計提退稅:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 13 實際收到退稅款:借:銀行存款13 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 13 請問,以上分錄處理,是否正確?
自營出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅50萬,出口銷售貨物收齊RMB60萬,怎么樣計算認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票稅額?
自營出口生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物增值稅率13%,退稅率13%,內(nèi)銷不含增值稅90萬,出口銷售貨物收齊RMB60萬。 抵稅90*13%=11.7=需認(rèn)證進(jìn)項11.17 退稅60*13%=7.8=需認(rèn)證進(jìn)項7.8萬 如果稅負(fù)是3%,我要怎樣認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票
你好。4000一個月工資每個周未單休5月1至3號放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會變更到縣城,有可以嗎
老師,如果在異地設(shè)立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計提嗎?
這個營業(yè)成本60怎么算出來的?