借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款等
老師好,去年付了一筆律師費(fèi),當(dāng)時不知道有沒有發(fā)票就直接計入管理費(fèi)用了,今年收到票了,請問這樣做行不行
請問本月收到上月低值易耗的票據(jù) 上月并未入賬及上月不知道有這筆費(fèi)用 應(yīng)該怎么做賬呢
請問老師:2022年開具2021年度辦公房屋租賃費(fèi),2021年度未在賬上計提過。這筆費(fèi)用該怎樣可以計入2021年費(fèi)用中?
老師,我們公司2021年暫估了很多費(fèi)用匯算清繳沒有調(diào)增,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)有很多2021年的費(fèi)用票以前不知道沒有用,現(xiàn)在做10月份的賬可以充暫估嗎?
請教老師,21年有筆官司的訴訟費(fèi)我記入了管理費(fèi)用,當(dāng)時不知道這筆款可以退,現(xiàn)在退回了,怎么調(diào)這筆賬呢。29420元 直接沖管理費(fèi)用還是以前年度損益呢?是看金額嗎。分錄該如何做呢?
老師,發(fā)票10個點(diǎn),原來是100塊錢,我們要多收幾個點(diǎn)不虧
老師,自己種的草皮,賣出去,開自產(chǎn)自銷的發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,就是房租租金沒有發(fā)票,我是調(diào)增,還是等查了再補(bǔ)交房產(chǎn)稅呢,我去年是調(diào)增了的,我這是個體戶改查賬征收了
老師 我想問下這個母公司預(yù)付到子公司結(jié)算款 我們還沒有開票 晚幾個月開票有沒有影響
您好,收到稅務(wù)稽查局協(xié)查檢查通知書。要提供我們和我們甲方公司的購進(jìn)資料,這個情況是我們公司的問題?還是甲方公司的問題
老師,發(fā)票10個點(diǎn),原來是100塊錢,我們要多收幾個點(diǎn)不虧
第二問,乙公司這個凈利潤為什么要減150?而不是加150。
來事,出口退稅后,貨物又退回來了。我們給稅務(wù)局補(bǔ)交稅控了。補(bǔ)交的這個稅款怎么填寫申報表
老師您好,制造業(yè),接受客戶訂單,客戶提供主材 公司提供輔材,在計算單位成本時,這部分生產(chǎn)出來的產(chǎn)品會分?jǐn)倖挝怀杀久矗?/p>
老師好,我公司是人力資源公司,主做勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),我們給用工單位開發(fā)票,工資發(fā)票開差額納稅5%,服務(wù)費(fèi)發(fā)票開全額6%,也就是說同一家公司有兩種計稅方法,一般計稅和簡易計稅,這樣是符合規(guī)定的嗎?
是以前的賬,可以做到今年嗎,以前還沒電子賬套
你好,這個可以在今年做調(diào)整賬,但是還是要更正21的財務(wù)報表,重新做匯算
可以前的賬不是我做的,以前都沒電子賬套
是不是后面全部匯算清繳都要調(diào)整
是的,要影響后期的累計虧損數(shù)據(jù)
不能做到今年嗎,發(fā)票之前開具的
你好,稅法稅務(wù)申報是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,當(dāng)年發(fā)生的費(fèi)用只能在當(dāng)年扣除。
老師,那只用更正匯算清繳報表,資產(chǎn)負(fù)債表以前的起初數(shù)據(jù)不用更正了吧
需要更正的哈,因為是21年的,要影響22年及以后
那我自己的財務(wù)報表也要更正嗎,以前都沒電子賬套
賬做到現(xiàn)在怎樣更正以前的報表呢,更正哪幾個數(shù)據(jù)呢
是的,都需要更正的哈
財務(wù)報表更正哪幾個數(shù)據(jù) 這也太復(fù)雜了吧
調(diào)整了相關(guān)的科目,就要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)的項目哈
賬做在今年可以嗎,怎樣做賬
調(diào)整以前的成本費(fèi)用 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款等 調(diào)整所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤