借預(yù)付賬款,貸銀行存款,消費(fèi)了之后你再做成本費(fèi)。
請(qǐng)問(wèn)收到商業(yè)保理普通發(fā)票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)預(yù)付貨款,貨已收到,對(duì)方倒閉了發(fā)票要不到了,這種情況賬務(wù)處理怎么做
收到的銀行這種費(fèi)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
收到采購(gòu)發(fā)票的紅字發(fā)票要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)收到銀行匯票,然后把匯票拿出去貼現(xiàn)請(qǐng)問(wèn)這種怎么處理,賬務(wù)怎么做
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類(lèi)是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來(lái),就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來(lái)就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來(lái)如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市開(kāi)業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒(méi)有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開(kāi)票收入。這個(gè)月要開(kāi)票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
民非企業(yè)需要在國(guó)家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報(bào)工商年報(bào)嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
消費(fèi)時(shí),她給我什么單據(jù)讓我做成本費(fèi)用?
你好,沒(méi)有發(fā)票,你可以有對(duì)方的小票。
意思是對(duì)方開(kāi)過(guò)這種發(fā)票就不會(huì)在消費(fèi)時(shí)給發(fā)票了。但是可以用消費(fèi)小票做賬,對(duì)嗎?
是的 是這么理解的
小規(guī)模和一般納稅人是不是都是這樣子處理呢?
是的,是的,都是這么做的
還有,一開(kāi)始你給我寫(xiě)的分錄是借預(yù)付賬款,我不用預(yù)付,可不可以寫(xiě)應(yīng)付?
可以的,可以怎么做的?
好,明白了
不用客氣,工作愉快