學員朋友您好,提供一下報表要提供證據(jù)證明您沒有任何業(yè)務
老師好,今天登錄電子稅務局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報了并繳納了稅金,當時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師,我剛接手一個公司,他從來沒有做過賬,報稅都是零申報,但是我發(fā)現(xiàn)他的公司開了一個基本戶,從今年三月份就開始有業(yè)務了,這是一個農(nóng)業(yè)公司,沒收到過任何發(fā)票,也沒開出過任何發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么處理呢?
0老師好我想請問一下,我們公司有個員工在2023年1月5號就離職了,現(xiàn)這兩天要給員工發(fā)1月的工資,因為這個員工只上了5天班,所以只給5天的工資,并且這個員工1月的社保公積金公司已經(jīng)沒有給繳納了,這種情況下這個離職的員工1月這幾天的工資,我還要幫他申報個人所得稅嗎,我應該在2月申報1月個人所得稅的時候給他改成非正常狀態(tài),還是在3月申報2月的時候改成非正常狀態(tài)?
老師,請問我一直在A公司任職,但因為A公司之前打算買下B,就讓去處理一下B公司的一些稅務問題,我就認證 了B公司的辦稅人員,而且B公司發(fā)票上的復核還是我的名字。后續(xù)因為AB公司之間的糾紛,導致沒有買賣成功?,F(xiàn)在B公司被稅務局約談,聯(lián)系不上B公司的法人,就把約談通知書送到我們公司來了,我就收下了,并簽下我的名字還有留下我的照片了。后面我給稅務局打電話說,我們也聯(lián)系不上B公司法人,稅務局說這個情況上報上去的話,股東和會計都要承擔責任,我去年九月還在B公司申報過一個月的個稅,后面就一直是在A公司申報個稅,繳納社保,稅務約談通知書送達后當天我才刪掉B公司的稅務實名采集,發(fā)票上的信息目前也無法更改,就這種情況下,我會承擔責任嗎
老師您好,我們公司現(xiàn)在要做稅務遷出,查出來的是2016-2017年2年的報表沒有申報,但是這之前也一直沒有在申報系統(tǒng)核定上的,我給稅管員說了但是稅管員的意思是現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)查出來了,那就必須要申報,但是這兩年的都是手工賬,而且那會我還沒在這個公司,就是我現(xiàn)在不知道這個表應該怎么編,有沒有什么辦法快速把這個報表編出來的呢
機械經(jīng)營租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級到一般納稅人后,這個退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
請問 2022年 小規(guī)模稅收政策
老師,咨詢下,匯算清繳的工資薪金是取哪個數(shù)呢?
老師您好,出口進項稅額轉出會計分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增增稅-進項稅額轉出 收到繳納稅款的銀行回單會計分錄 借:應交稅費-應交增增稅-進項稅額轉出 貸:銀行回單 這樣做對嗎
你好,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,填期間費用明細表里面的職工薪酬,管理費用下的,93500。顯示讓填職工薪酬支出及納稅調整明細表,全額調增。原因是
老師您好,怎么根據(jù)個稅稅務系統(tǒng)然后算出員工每個月的個稅呢,
企稅年報,里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個稅是720元,個稅企業(yè)承擔,那賬載金額是66720,實際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
企業(yè)所得稅退稅理由怎么寫
老師,我們有個公司是機械租賃出去,進來的柴油我們是做什么科目?
核定了有這個稅種,是要帶著報表去稅局嗎
一般需要帶申請表,營業(yè)執(zhí)照,公章,身份證和委托書 到稅局大廳辦理。