您好, 這個(gè)是用其他應(yīng)付款
購買固定資產(chǎn),是放應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款?
購入原材料或者固定資產(chǎn),未付款,計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
如果公司向個(gè)體戶購買生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)的配件,是掛賬應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
為固定資產(chǎn)設(shè)備建設(shè)地基,而購買的水泥 應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)成本嗎,未付款的應(yīng)該是應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付款
老師,購入固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款還是應(yīng)付帳款?
老師,公司要減資,注冊資金5000萬,減到650萬,未分利潤為負(fù)數(shù)-660萬,這個(gè)退回股東的錢咋算
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補(bǔ)提社保【企業(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請問之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬