你好,你還是正常的做銷售吧,如果你不銷售,你贈(zèng)送給他產(chǎn)品需要深層銷售,收到了加盟費(fèi),你還需要做一部分收入繳稅
老師你好,我公司是生產(chǎn)企業(yè),我們銷售出去的產(chǎn)品有時(shí)候會(huì)有退貨,退貨分三種情況,一,退回來(lái)的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣出去,二,退回來(lái)的產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)返工收拾一下再賣出去,三,退回來(lái)的產(chǎn)品直接不能用了,做廢品處理,那這三種情況我賬上該怎么處理,怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,我們舉辦年會(huì),但是公司要收門票,邀請(qǐng)外面的人參加,買門票我們會(huì)送我們的產(chǎn)品,那我年會(huì)所發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目,然后收的門票錢和送的產(chǎn)品怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司辦了一場(chǎng)年會(huì),收了門票,我這收的門票錢是做其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后別人買門票我們給了一份我們的產(chǎn)品和圍巾,這產(chǎn)品呢又是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品,我應(yīng)該怎么做賬,還有就是年會(huì)發(fā)生的一系列費(fèi)用計(jì)入那個(gè)科目
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們收別人的款,但是我們不賣產(chǎn)品給她,我們是送產(chǎn)品,那個(gè)產(chǎn)品直接是廠家的原料,我們送給他貼了非賣品,然后這個(gè)錢類似于加盟的那種感覺,我做賬的話怎么做?收的這個(gè)錢和送出去的產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們讓工廠打版做出來(lái)一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來(lái)之后工廠會(huì)會(huì)把樣品拿給我們核對(duì),然后這些樣品核對(duì)之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價(jià)格購(gòu)買我們這些樣品,老板說(shuō)可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請(qǐng)問(wèn)客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會(huì)收取我們公司任何樣品費(fèi)的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會(huì)進(jìn)行入庫(kù)處理的,因?yàn)橐膊荒茏鳛檎I唐烦鍪?,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價(jià)格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
意思我手的這個(gè)錢算收入,然后送給他的產(chǎn)品算銷售貨物對(duì)吧?
就按成本結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我們現(xiàn)在存在私賬收款的情況,我在想全部公賬收款,但是我們的成本和費(fèi)用票很少,想請(qǐng)問(wèn)一下有什么辦法解決既可以少交稅又能合理合法嗎
你購(gòu)買對(duì)方的,對(duì)方不給你發(fā)開發(fā)票是什么原因?是不是沒有支付稅點(diǎn)?你問(wèn)一下他支付的稅點(diǎn)能給你們補(bǔ)開吧?
就是開票了也很少,我們利潤(rùn)比較高,有一部分費(fèi)用是沒票的
實(shí)際里面的利潤(rùn)高嗎 是什么費(fèi)用的?
實(shí)際利潤(rùn)也不是特別高,就是有一部分分出去了,我們是那種直銷模式,有那些獎(jiǎng)金什么的,但是獎(jiǎng)金那一塊我也是沒有做在外賬里,只有入了公賬的我才做了收入,就相當(dāng)于外賬里我沒有獎(jiǎng)金這部分,
獎(jiǎng)勵(lì)的是給你的供應(yīng)商還是客戶,那你在開銷售發(fā)票和購(gòu)入發(fā)票的時(shí)候調(diào)整一下不就行了?
獎(jiǎng)勵(lì)是客戶,就是我們也不是直接獎(jiǎng)錢出去,是我們有一個(gè)系統(tǒng),下單必須是先買積分再再系統(tǒng)里用積分下單,我們獎(jiǎng)勵(lì)的也是系統(tǒng)自動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)的積分
然后你獎(jiǎng)勵(lì)的這個(gè)積分,它可以用來(lái)銷購(gòu)買貨物是嗎?如果是的話,你做到銷售費(fèi)用里面這個(gè)相當(dāng)于是贈(zèng)送,做視同銷售,不需要發(fā)票就可以抵扣。