您好,這個是一樣的,算法一樣
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務,免稅發(fā)票 那我們取得的進項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
自由執(zhí)業(yè)人李某發(fā)現我國的職業(yè)教育存在很大的操作空間和發(fā)展空間,于是,準備以個人的名義投資創(chuàng)辦一家教育咨詢服務性企業(yè)。他的計劃是:以自己會計教育和咨詢專業(yè)特長,同時招聘幾個大學畢業(yè)生做市場,在從事財會人員后續(xù)教育的同時,為部分企業(yè)提供理財涉稅指導和咨詢服務。經過測算,在不考慮自己費用的情況下,在最初的兩年里,年收入大約為200萬元,計稅利潤為34.3萬元,以后企業(yè)的盈利能力會進一步增強,第三年和第四年的計稅利潤為50萬元,以后每年的計稅利潤為100萬元。李某知道,我國目前的經濟政策不斷變化,但是,總的趨勢是在不斷完善的。而對未來企業(yè)收益影響最大的就是稅收政策,而且在企業(yè)設立階段的籌劃十分重要。李某雖然對稅收政策比較熟悉,但是以防外一,其還是向專業(yè)咨詢機構進行了咨詢。稅收籌劃咨詢專家與李某進行了深度溝通以后,結合目前的所得稅(包括企業(yè)所得稅和個人所得稅)規(guī)定,給他提出了兩種方案:一個是個人獨資企業(yè),另一個是有限責任公司。在兩個法律形式的經濟實體之間,他應當做如何選擇呢?請幫助李某寫一份納稅籌劃方案。(暫不考慮增值稅等其他稅負)
我們準備跟國外公司簽訂一份遠程技術指導的服務合同,稅務這塊應該如何操作呢,或者直接跟外國人個人簽勞動合同作為非居民個人交個稅的話,個稅是跟國內個人算法一樣嘛?
生產企業(yè)進項票分不出是否出口還是內銷的,是不是不影響退稅,銷項還是免稅,進項勾選抵扣后,還能退稅
生產企業(yè)出口的產品是直接購進直接賣出的,不是生產的,進項稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項稅免稅嗎
學到了交易性金融資產,不太清楚什么時候用應收利息,什么時候用交易性金融資產——應計利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務和工商注銷了,銀行賬號先保留著可以嗎?
老師汽貿公司的賬務處理 有嗎?
老師我們公司有3個月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報工資薪金所得了,5月6月沒有申報工資薪金所得,現在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個人先開還有三個人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報
老師,計提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請問老板交賬過來2個月前到現在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓公司管理的課,這樣應該報什么課?
老師,圖中加權平均數計算可以解析詳細一下嗎?謝謝!
直接按和國內員工一樣申報個稅收入嗎? 報個稅不用報其他的嗎?
嗯對,其他的也不需要了
不用報進口勞務增值稅啥的嗎?
嗯對那個是不需要的
好的謝謝
這個不屬于進口勞務嗎?
這個是不屬于勞務的
哪這屬于什么,什么屬于勞務?
你這個是屬于技術服務,勞務的話是比較片面的
好的嘞謝謝
不客氣的,祝您開心