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專利年費滯納金計入營業(yè)外支出,不得誰前扣除嗎
員工25年3月入職,當(dāng)時錄入信息時入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報表里的累計扣除數(shù)錯了應(yīng)該是1萬錯誤累計成2萬了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報時才發(fā)現(xiàn)然后當(dāng)月申報的工資都在起征點以下屬期4月份可以不做更正申報的吧?屬期5月申報的時候累計金額自動調(diào)整過來了
老師哪里出錯了謝謝!
老師,我想問一下,如果我們采購商品達到200萬,供貨者就給我們10%折扣,第二年年初開負數(shù)發(fā)票給我們,這個賬務(wù)處理要怎么做,分錄怎么寫,還有納稅申報表要不要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,加油站的發(fā)票是5月份的,發(fā)現(xiàn)開錯了,加油站不能重新作廢再重開嗎?
公司購入的車輛處置是低價出售還是高價出售對資產(chǎn)總額有利?
老師,什么樣的企業(yè)必須安排殘疾人數(shù)指標?沒達到這指標是要交殘保金嗎,這殘保金我還是不懂
上月申報個稅正常,工資暫時按未扣除個稅發(fā)放的,這月申報個稅不用減去未扣除個稅吧
物業(yè)公司現(xiàn)在做稅務(wù)登記,需要選財務(wù)報表報送,需要選現(xiàn)金流量表嗎?
老師,我有個問題,3月份的時候有一筆2000的加盟費收入,然后我直接記到貨物的無票收入里了,按13個點的稅費交稅了。后來5月又收了5000加盟費,我查了一下這個可以按6個點交稅,我又把3月的那個憑證沖減了一下。然后前幾天報完稅,今天發(fā)現(xiàn)多交了,因為我之前那個2000直接按貨物交的,然后我又在6個點的稅費里把這兩筆收入都交了,沒在13個點里面沖減。今天我更正報表,在13個稅點里面沖減了2000元的那筆收入,涉及到退稅,我看還需要提交資料。如果不退稅應(yīng)該會在下個月里減掉對吧。我這個操作有問題沒
還有給他們買了電動車送了。這個記入什么科目
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您好,也是?管理費用-業(yè)務(wù)招待費