你好; 學(xué)堂有的 ;? 有商貿(mào)行業(yè)的課程的 ; 有扣點(diǎn)和優(yōu)惠的課程的
發(fā)生的庫(kù)存商品盤(pán)盈收益(賬面無(wú)庫(kù)存、倉(cāng)庫(kù)有庫(kù)存),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?做盤(pán)盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品,批準(zhǔn)后借庫(kù)存商品貸管理費(fèi)用?把這個(gè)盤(pán)盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對(duì)嗎?老師
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 對(duì)于盤(pán)虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤(pán)虧的原因,分別情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計(jì)量上的差錯(cuò),即正常損失,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 對(duì)于應(yīng)由過(guò)失人賠償?shù)膿p失,應(yīng)作如下分錄: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 對(duì)于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失,即非正常損失,應(yīng)作如下分錄: 借:營(yíng)業(yè)外支出──非常損失 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 對(duì)于無(wú)法收回的其他損失,經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費(fèi)用”科目。 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 老師,這個(gè)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的話要設(shè)置什么二級(jí)科目
老師您好,手機(jī)批發(fā)零售行業(yè),有賬務(wù)處理的分錄嗎,比方給零售商的返利之類的,怎么處理
老師,有商貿(mào)批發(fā)行業(yè)針對(duì)商超批發(fā)的賬務(wù)處理嗎?涉及扣點(diǎn),優(yōu)惠活動(dòng)等賬務(wù)處理的做賬流程嗎?
你好,老師,我們是銷售電動(dòng)車的商貿(mào)企業(yè),月實(shí)際到賬金額要比開(kāi)票金額小,因?yàn)槲覀冇邢劝衍囦N售了,發(fā)票隔幾天開(kāi)的情況,還有一部分批發(fā)也是先拉貨,付一部分貨款,就會(huì)出現(xiàn),成本比收入大的情況,這樣財(cái)務(wù)入賬,稅務(wù)報(bào)賬這邊會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊,我是把零售的到賬先進(jìn)預(yù)收賬款,把批發(fā)商的計(jì)入應(yīng)收賬款,根據(jù)實(shí)際的開(kāi)票再?gòu)念A(yù)收和應(yīng)收里往出來(lái)沖減,這樣處理賬務(wù)合理嗎?
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢(qián)全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
哪個(gè)老師講的呢,我找了好長(zhǎng)時(shí)間也沒(méi)找到涉及跟商超對(duì)賬,做賬的財(cái)務(wù)流程
你好;? ?商超沒(méi)有單獨(dú)的哦 ;只是有商貿(mào)的 公司課程; 你只能參考思路的?