同學(xué)你好 ?企業(yè)需要在“所得稅匯算清繳申報(bào)表”中填報(bào)相關(guān)信息,并填寫(xiě)所得稅納稅申報(bào)表(A類(lèi))。在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),要在“研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除”一欄中填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)額。
王超老師,可是季度企業(yè)所得稅報(bào)表只有兩張表,那研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的要填寫(xiě)在哪里?
老師,高新企業(yè)的加計(jì)扣除費(fèi)用怎么季度申報(bào)呢?現(xiàn)在申報(bào)第一季度所得稅,沒(méi)找到表填寫(xiě)呢
@郭老師 郭老師,第二季度報(bào)企業(yè)所得稅,沒(méi)有高新證書(shū),研發(fā)費(fèi)那個(gè)加計(jì)扣除要填在哪里啊
老師請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,只在企業(yè)所得稅匯算清繳才能扣除嗎,現(xiàn)在是第一季度要交企業(yè)所得稅,公司有研發(fā)費(fèi)用工資,那企業(yè)所得稅申報(bào)表有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
@郭老師 老師,我們成立第二年,無(wú)法申請(qǐng)高新證書(shū),但是我們有研發(fā)產(chǎn)品,我們想用加計(jì)扣除,現(xiàn)在報(bào)匯算清繳,我的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,這個(gè)研發(fā)收入占比得滿足多少呢?
老板請(qǐng)客人吃了燒烤沒(méi)發(fā)票,沒(méi)收據(jù)二百多,只有付款截圖能稅前扣除嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,兩個(gè)自然人各投資50萬(wàn)共100萬(wàn)設(shè)立有限公司,公司虧損20萬(wàn),其中一人要退出,可否通過(guò)減資的方式退股?如果可以,是否把注冊(cè)資本減為50萬(wàn)?那退給退股的那個(gè)人多少錢(qián)?50萬(wàn)還是40萬(wàn)?憑證如何做?謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)企業(yè),二手車(chē)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人名下,這里,是否開(kāi)票給自然人,需要勾起來(lái)嗎?
一般納稅人月收入小于10萬(wàn),城市維護(hù)建設(shè)稅怎么交稅
老師,請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無(wú)需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬(wàn),計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣(mài)掉,要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷(xiāo)時(shí)存貨太多怎么處理
第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元,銷(xiāo)售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元,增加額是200萬(wàn)元,答案怎么是1200萬(wàn)元?
我知道,我是不確定選那個(gè)表哪項(xiàng)
同學(xué)你好 不是有研發(fā)加計(jì)扣除嗎
有啊,沒(méi)高新,但確實(shí)是研發(fā)了
同學(xué)你好 你有研發(fā)支出明細(xì)賬就可以加計(jì)扣除