您好 損益表就是利潤(rùn)表啊
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒(méi)有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“年初未分配利潤(rùn)”,“本年利潤(rùn)”期初余額錄入利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問(wèn)是,利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果老板想了解公司情況,讓出一版報(bào)表,直接給企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表老板又看不太明了,一般應(yīng)該給做個(gè)什么樣子的報(bào)表,讓老板了解全年公司的收支之類(lèi)的情況呢?老師有模板能幫忙給一份嗎
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作,會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬(wàn)元,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與經(jīng)理編制的利潤(rùn)表差幾萬(wàn)元。經(jīng)理問(wèn)她怎么編制的,她說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類(lèi)賬戶(hù)的余額填制的,利潤(rùn)表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)?并根據(jù)以下公司期末賬戶(hù)余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表 老師您好 利潤(rùn)表求出來(lái)凈利潤(rùn)是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請(qǐng)教一下。我錯(cuò)哪兒了?謝謝
老師您好,請(qǐng)教一下公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,只有一筆固定資產(chǎn)出售開(kāi)普通增值稅發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列,固定資產(chǎn)出售在利潤(rùn)表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失,這樣利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入那里就沒(méi)有金額,問(wèn)題就是增值稅那里有報(bào)收入,利潤(rùn)表沒(méi)有,出售固定資產(chǎn)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)不會(huì)造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
老師早上好!現(xiàn)在遇到一個(gè)難題,想請(qǐng)教一下:老板想從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)到他賬戶(hù),但又不想以分紅的方式(資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),能以分紅方式嗎)不想交個(gè)稅。之前已以借款名義轉(zhuǎn)60萬(wàn)給老板了,現(xiàn)在又想再專(zhuān)35萬(wàn)過(guò)去,請(qǐng)問(wèn)以什么方式轉(zhuǎn)給老板才不用交個(gè)稅,達(dá)到合理避稅呢?謝謝
給銀行開(kāi)通承兌20萬(wàn),怎么走賬
請(qǐng)問(wèn)出口免抵退稅額有32691.21元,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒(méi)有退稅,怎么計(jì)算附加稅時(shí)增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計(jì)算附加稅了?
老師,我們集團(tuán)有一個(gè)子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時(shí)我怎么操作呀
用承兌付貨款怎么記賬
工會(huì)經(jīng)費(fèi)只要有公司都需要計(jì)提嗎
湖北工地干活,能在湖南開(kāi)安裝費(fèi)發(fā)票嗎?
紅沖上月發(fā)票怎么做賬呢
銀行結(jié)轉(zhuǎn)的利息用什么會(huì)計(jì)科目
老師你好,深圳市電子稅務(wù)局里 找社??圪M(fèi) 員工扣多少,單位承擔(dān)多少是在哪個(gè)模塊里呢? 我現(xiàn)在在社保業(yè)務(wù)里 找了幾個(gè) 都不是
發(fā)票開(kāi)的是勞務(wù)*維修費(fèi),款打進(jìn)來(lái)備注是維修維護(hù)費(fèi),可以嗎,老師
里面格式和申報(bào)表不一樣呢
因?yàn)槟浖臅?huì)計(jì)準(zhǔn)則跟電子稅務(wù)局選的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可能不一致