您好,這個(gè)是沒錯(cuò)的,是可以的

借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,21年12月工資這樣計(jì)提,但忘記計(jì)提,22年如何補(bǔ)救
借管理費(fèi)用職工薪酬500 制造費(fèi)用職工薪酬1000 貸應(yīng)付職工薪酬1500 借生產(chǎn)成本1000貸制造費(fèi)用1000 借庫(kù)存商品1000貸生產(chǎn)成本1000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000貸庫(kù)存商品1000 計(jì)提2021年12月工資這種分錄有錯(cuò)誤嗎
老師生產(chǎn)型企業(yè),購(gòu)買原材料 借:原材料-原木, 貸:銀行存款 領(lǐng)用的時(shí)候 借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料-原木 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,借:庫(kù)存商品-木方 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:生產(chǎn)成本-人員工資 在計(jì)提工資 借: 管理費(fèi)用工資 借:生產(chǎn)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。二級(jí)科目分錄是這樣子嗎?
老師好!我單位是汽車修理行業(yè),借庫(kù)存商品 貸銀行存款 計(jì)提工資 借生產(chǎn)成本–人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 生產(chǎn)成本
制造業(yè),借:生產(chǎn)成本,貸:原材料10萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),制造費(fèi)用4萬(wàn) 完工后,借:庫(kù)存商品19萬(wàn),貸:生產(chǎn)成本19萬(wàn) 收到貨款,借:銀行存款30萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30萬(wàn), 結(jié)轉(zhuǎn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:19萬(wàn),貸:庫(kù)存商品19萬(wàn),老師我做的分錄對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個(gè)人,都是家里人,一年只有兩個(gè)月有業(yè)務(wù),怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?

