多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外 支出,少付記營(yíng)業(yè)外收入
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師好!報(bào)增值稅發(fā)票的稅金額和報(bào)稅的金額差幾元怎么處理?謝謝!
老師好!老師,開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的價(jià),稅合計(jì)金額與實(shí)際開(kāi)出發(fā)票的多10多萬(wàn)元(上月有開(kāi)10多萬(wàn)紅子發(fā)票),要怎樣處理?謝謝!
老師好!報(bào)增值稅系統(tǒng)的稅款比發(fā)票上的稅款合計(jì)數(shù)少001元,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?謝謝!
我的增值稅進(jìn)項(xiàng)期末留底賬上比申報(bào)表少一分錢(qián)怎么處理呢?發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)的小數(shù)取數(shù)與賬上差異,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理
老師,單位建設(shè)的化糞池只給辦公樓排污使用,可以把化糞池的成本記到辦公樓里邊嗎?
定期定額申報(bào)完增值稅后,定期定額自行申報(bào)怎么申報(bào)
老師,民非企業(yè),老板申請(qǐng)支付物業(yè)費(fèi)5000,附的合同是物業(yè)4000和供暖費(fèi)1000,發(fā)票回來(lái)的是物業(yè)及供暖費(fèi)共計(jì)5000,可以把這5000直接入管理費(fèi)用-房租里嗎?
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)職稱(chēng)考試操作說(shuō)明在哪里查看
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶(hù)自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷(xiāo),具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒(méi)有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師是不是稅控盤(pán)上的稅款直接連接到報(bào)稅系統(tǒng)上的稅款的?
能不能把我記賬的數(shù)改為報(bào)稅款相同數(shù)?
你說(shuō)的這種也可以的。