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老師好,請(qǐng)問公司取得的發(fā)票已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)里了但是公司沒付款,有些是員工付了沒報(bào)帳,有些是沒付款,該怎么處理帳務(wù)?

2023-07-15 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-15 20:11

你好 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款? 這里是員工的錢

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快賬用戶6957 追問 2023-07-15 20:13

材料款部分呢,因?yàn)橛行┦抢习遄约焊犊钯?gòu)買的,也是有票,沒報(bào)銷

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齊紅老師 解答 2023-07-15 20:13

借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款?

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快賬用戶6957 追問 2023-07-15 20:14

原材料什么時(shí)候轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?還是就一直在原材料這個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 20:17

? 你前面不是說,有些是老板自己付款購(gòu)買的?

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快賬用戶6957 追問 2023-07-15 20:22

是的,我的意思是,原材料是不是后面需要轉(zhuǎn)成本?還是不用?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 20:30

用啊,你使用的話就要轉(zhuǎn)過去的

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快賬用戶6957 追問 2023-07-15 20:38

什么時(shí)候轉(zhuǎn)過去合適,分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 20:54

你使用的話就要轉(zhuǎn)過去的

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快賬用戶6957 追問 2023-07-15 20:55

分錄怎么寫?還有就是當(dāng)月票開了沒拿到,后面跨月拿到的票怎么處理帳務(wù)?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 21:24

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料

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快賬用戶6957 追問 2023-07-15 21:25

老師,跨月拿到的發(fā)票怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-07-15 21:26

會(huì)計(jì)學(xué)堂要求一題一問的,這個(gè)對(duì)我們有考核要求的,你可以重新提問的

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你好 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)付款? 這里是員工的錢
2023-07-15
你好 現(xiàn)在可以補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅? 稅局收回來交到稅局?
2021-08-24
同學(xué),你好 應(yīng)收、應(yīng)付互沖
2024-02-19
借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸,其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款,貸,銀行存款
2025-08-08
還能收到嗎?如果收不到,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2020-04-23
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