久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

請問當(dāng)月開票轉(zhuǎn)讓廠房,實際次月辦理轉(zhuǎn)讓,是當(dāng)月需要做固定資產(chǎn)清理,還是可以次月確認(rèn)資產(chǎn)清理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是支出

2023-07-15 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-15 17:01

你好,根據(jù)你這個描述(實際次月辦理轉(zhuǎn)讓),是次月才做固定資產(chǎn)清理分錄的?

頭像
快賬用戶1826 追問 2023-07-15 17:02

這個可以不根據(jù)開票月份做處理的哦

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-15 17:02

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)你這個描述(實際次月辦理轉(zhuǎn)讓),是次月才做固定資產(chǎn)清理分錄的?
2023-07-15
你你好!你這個算是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入。你可以先暫估成本
2022-07-11
你好 第一個分錄貸方 應(yīng)該是固定資產(chǎn)吧。
2020-11-08
在該業(yè)務(wù)中,24 年 11 月轉(zhuǎn)讓小汽車時已收到了全部款項,即銀行存款 18000 元和庫存現(xiàn)金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不應(yīng)再做 “借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 58000;貸:固定資產(chǎn)清理 58000” 的備查分錄,因為實際沒有形成應(yīng)收賬款。 如果之前誤做了該備查分錄,要將 “應(yīng)收賬款” 平賬的話,可以做如下分錄進(jìn)行沖銷: 借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 -58000 貸:固定資產(chǎn)清理 -58000 該分錄以紅字沖銷的方式將錯誤記錄的應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)清理進(jìn)行了更正,使得賬目回歸到正確的狀態(tài),即不體現(xiàn)這筆不存在的應(yīng)收賬款。
2025-01-13
您好 只需要計提完固定資產(chǎn)折舊時,原計入管理費(fèi)用的固定資產(chǎn)折舊分一塊出來計入其他業(yè)務(wù)成本就可以了哈
2024-03-26
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×