您好,這個是不需要的了
我們是商貿(mào)公司,請問一下銷售農(nóng)產(chǎn)品雞蛋是不是也是可以享受增值稅免稅,開免稅的增值稅發(fā)票?
實訓收入與費用長興公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。商品銷售價格中均不含增值稅稅額。按每筆銷售結轉銷售成本。該公司銷售商品、零配件及提供勞務均為主營業(yè)務。長興公司2010年10月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:?(1)與甲公司簽訂協(xié)議,委托其代銷商品一批。根據(jù)代銷協(xié)議,甲公司按代銷商品協(xié)議價的5%收取手續(xù)費,并直接從代銷款中扣除。該批商品的協(xié)議價為60000元,實際成本為40000元,商品已運往甲公司。本月末收到甲公司開來的代銷清單,列明已售出該批商品的50%;同時,收到已售出代銷商品的代銷款(已扣除手續(xù)費)。?(2)以交款提貨銷售方式向乙公司銷售商品一批。該批商品的銷售價格為50000元,實際成本為42000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交乙公司,款項已收到存入銀行。(3)向戊公司銷售一批零配件。該批零配件的銷售價格為1000000元,實際成本為900000元。增值稅專用發(fā)票及提貨單已交給戊公司。戊公司已開出承兌的商業(yè)匯票,該商業(yè)匯票期限為三個月。戊公司因受場地限制,推遲到下月23日提貨。?要求:為長興公司發(fā)生的相關經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。(“應交
順發(fā)公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。商品銷售價格均不含增值稅稅額,所有勞務均屬于工業(yè)性勞務。銷售實現(xiàn)時結轉銷售成本。順發(fā)公司以銷售商品和提供勞務為主營業(yè)務。2021年12月,順發(fā)公司銷售商品和提供勞務的資料如下:(1)12月1日,對A公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上銷售價格為200萬元,增值稅稅額為26萬元。提貨單和增值稅專用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。銷售合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件如下:2/10,1/20,n/30(假設計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅因素)。該批商品的實際成本為170萬元。12月19日,收到A公司支付的扣除所享受現(xiàn)金折扣金額后的款項,并存入銀行。(2)12月2日,收到B公司來函,要求對當年11月2日所購商品在價格上給予5%的折讓(順發(fā)公司在該批商品售出時,已確認銷售收入100萬元,并收到款項)
老師請問一下,公司享受免稅收入,公司是批發(fā)零售業(yè),購進商品有增值稅,公司銷售出去的商品需要交納增值稅嗎
老師請問一下我這邊有一個公司是批發(fā)零售業(yè)的公司,他們進貨,銷售貨物,需要繳納增值稅嗎
董孝彬老師好!請教您,個稅需要繳納950元,發(fā)放工資時出納扣除285元個稅,那剩下的665元個稅怎樣賬務處理呀(950元個稅己繳納)。謝謝老師!
老師,公司收到一筆控股公司的貨款,老板讓支付到老板弟弟名下的個體戶,轉賬應該備注什么呢
老師社保工資薪金核基步驟是啥呀
你好,老師,請問一下關于學校私立幼兒園的賬目問題,學校收到生活費,應該是做其他應付款,還是營業(yè)收入呢,包括收到的服裝費
小規(guī)模開具普通發(fā)票的銷項稅怎么做分錄?
長期待攤費用從哪月開始攤銷
你好,客戶從國際站付款$170,其中$70是快遞費用。 這個訂單我們有必要做報關出口然后退稅嗎? 還是說發(fā)快遞可以不做報關出口退稅?
小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎
老師 請問收據(jù)可以作為原始憑證做費用入賬嗎?
老師,新辦理的個體工商戶,如何進行稅務登記呢
好的謝謝
不客氣的,祝您開心
如果公司銷售開票普和專票有1%的稅的話,都是需要繳納1%的增值稅稅款是吧。
嗯對是這個意思的哈