你好,咱。咱們公司除了無(wú)票收入還有別的填開的發(fā)票嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是樹苗培育公司,小規(guī)模納稅人,今年第三季度開普票100萬(wàn)元(稅率1%),開普票1萬(wàn)元(稅率3%),開自產(chǎn)自銷苗木免稅普票70萬(wàn)元(稅率0%),請(qǐng)問(wèn)老師,在申報(bào)第三季度增值稅時(shí),這三組數(shù)字填在哪欄?尤其是免稅銷售收入填在哪欄?
老師好,小規(guī)模納稅人建筑公司,21年元月開了一筆15萬(wàn)的普票,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)一季度申報(bào)時(shí)沒確認(rèn)收入(他說(shuō)沒成本不做收入)二三季度都沒做收入?,F(xiàn)在他辭職了,四季度開票有900萬(wàn),可本期數(shù)怎么填?要把一季度15萬(wàn)也一起確認(rèn)收入?那附表減征額怎么填呢?
您好,我們公司今天最后一天報(bào)稅,確認(rèn)了第二季度的無(wú)票收入20萬(wàn)元,那么我們公司(小規(guī)模)第三季度的開票額是普票30萬(wàn)元嘛,和現(xiàn)在確認(rèn)的無(wú)票收入20萬(wàn)元有關(guān)系嘛你
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬(wàn)元,開具1%普票30萬(wàn)元,還有未開票收入5萬(wàn)元,我把專票2萬(wàn)填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬(wàn)填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬(wàn)填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn),不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎?
老師,申報(bào)第三季度增值稅。小規(guī)模物業(yè)公司,第三季度收取的物業(yè)費(fèi),未開票的10000元,開1%普票的金額是20000,這倆項(xiàng)的和3/(1+1*)萬(wàn)元是第3欄次服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。第三季度有出去的停車場(chǎng)收入1萬(wàn)元沒開票,4萬(wàn)元開的5%普票,這項(xiàng)收入50000/(1+5%)填在第6欄次是嗎?
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
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我們直營(yíng)店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開啊?
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請(qǐng)問(wèn)電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬(wàn)分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個(gè)點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬(wàn),A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬(wàn)分之三 還是萬(wàn)分之五
付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊(cè)資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊(cè)資金的萬(wàn)分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動(dòng)都需要氮?dú)猓敲瓷a(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時(shí)每個(gè)月都交40萬(wàn)左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因?yàn)殚_勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒?,就多開了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來(lái)是減少了增值稅,但同時(shí)材料成本也多了,材料暫時(shí)入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)虧損上百萬(wàn),不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)有什么好辦法處理不?
有的,有開普票
如果無(wú)票收入加上普通票據(jù),這一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,你就把它填到報(bào)表的第三行,要繳納增值稅的,而且全部都要繳納。
我的意思是我現(xiàn)在確認(rèn)的無(wú)票收入是第二季度的收入,那我第三季度的30萬(wàn)的免稅額含不含我現(xiàn)在確定的無(wú)票收入
您好,您第三季度的那個(gè)30萬(wàn),它是包含您這個(gè)無(wú)票收入的,如果第三季度有無(wú)票收入,也是屬于這個(gè)30萬(wàn)里面的。
但是我今天申報(bào)的無(wú)票收入是第二季度的,這個(gè)無(wú)票收入也會(huì)構(gòu)成第三季度的30萬(wàn)元的部分嘛
你好,二季度的和第三季度沒有任何關(guān)系,不會(huì)對(duì)第三季度影響有什么影響的。
也就是我今天確認(rèn)的第二季度的20萬(wàn)的無(wú)票收入,這個(gè)是是不影響第三季度的30萬(wàn)的免稅額的對(duì)吧
你好,對(duì)的,現(xiàn)在理解的是正確的。
好的,謝謝你哈
祝您生活愉快開心,