同學你好 這個以前年度你們計提遞延所得稅資產(chǎn)了嗎
我單位以前年度虧損10萬多,今年盈利了我想彌補以前年度虧損怎樣做會計分錄 ?謝謝老師
您好,本月上報第四季度企業(yè)所得稅,本年有利潤,報表自動彌補了以前年度虧損,我還要做彌補虧損的會計分錄嗎,謝謝
彌補以前年度虧損怎么做會計分錄
請問老師,彌補以前年度虧損的會計分錄怎么做?
問一下季度彌補以前年度虧損的會計分錄怎么處理,謝謝!
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設備售賣稅費要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費,會給總部去開專票記收入,這些收到的派費一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄
沒有計提遞延
小規(guī)模就沒有
同學你好 那你不需要做什么處理,本期需要計提應交所得稅的時候再做分錄就好了
謝謝,是這樣,季度彌補后就零納稅了,那也就不用計提了吧?
零納稅不需要計提的蛤
非常感謝!
嗯嗯 祝您學習愉快