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老師,我們是小規(guī)模納稅人,開具專票增值稅按1%,比如按1%的增值稅是100元,請問附加稅是以100元為計(jì)稅依據(jù)嗎?

2023-07-14 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 21:36

同學(xué)你好,如果當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅是100元,那么附征稅就是100元為基礎(chǔ),還要注意小規(guī)模納稅人季度銷售額在30萬之內(nèi)是免征增值稅的(免普票不免專票),這樣也會(huì)免征其附加稅,你還要用銷售額和30萬進(jìn)行比較。

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快賬用戶7996 追問 2023-07-14 21:37

好的,明白了,謝謝文靜老師

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齊紅老師 解答 2023-07-14 21:37

不客氣,希望能夠幫到你。

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快賬用戶7996 追問 2023-07-14 22:02

請問這個(gè)減稅 只用填寫開了專票減掉的2%的稅嗎 普票免稅的需要填寫嗎

請問這個(gè)減稅  只用填寫開了專票減掉的2%的稅嗎  普票免稅的需要填寫嗎
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齊紅老師 解答 2023-07-14 22:08

你們季度銷售額是否超過30萬

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快賬用戶7996 追問 2023-07-14 22:11

沒有超過

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齊紅老師 解答 2023-07-14 22:20

普票部分填寫到10行

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齊紅老師 解答 2023-07-14 22:20

不用填寫減免明細(xì)表

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快賬用戶7996 追問 2023-07-14 22:21

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-14 22:30

不客氣,希望能夠幫到你

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同學(xué)你好,如果當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅是100元,那么附征稅就是100元為基礎(chǔ),還要注意小規(guī)模納稅人季度銷售額在30萬之內(nèi)是免征增值稅的(免普票不免專票),這樣也會(huì)免征其附加稅,你還要用銷售額和30萬進(jìn)行比較。
2023-07-14
同學(xué)你好 是全額按一百萬交增值稅 2.按百分之一哦,100萬全額交 3.按利潤來交的
2024-01-09
可以的,沒問題的哈
2024-08-13
你好,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是合同金額。比如您簽訂了10萬的合同,然后這個(gè)稅這個(gè)就按10萬來計(jì)算交。
2023-04-06
同學(xué)你好,按照目前的政策,月開票金額不超過10萬時(shí)免稅
2023-04-22
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