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比如5月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)12 下個月即6月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)要交25增值稅,借:應(yīng)交稅 費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增 值稅25,我想問下怎么把5月留抵的12元抵扣掉?

2023-07-14 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-14 16:24

您好,這樣的話就是? 轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆沖銷剩下13就可以的

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快賬用戶9105 追問 2023-07-14 16:37

6月份分錄具體怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-07-14 16:48

借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)12貸??應(yīng)交稅 費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 12

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您好,這樣的話就是? 轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆沖銷剩下13就可以的
2023-07-14
你好,是的, 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-11-30
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這筆分錄不用做的,其他正確
2020-12-03
您好,對的,最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-08
同學(xué)你好 這個不對 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
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