您是先把舊空調(diào)銷售了,正常做固定資產(chǎn)清理。 然后再做采購新的空調(diào),然后是往來對沖。
老師,我公司買了一輛二手車,實(shí)際車款付了6萬,但是發(fā)票只能開5000元,請問這個(gè)賬應(yīng)該怎么做???
老師好!有一項(xiàng)資產(chǎn)入固定資產(chǎn),1212337元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)多記了60550元,已經(jīng)做了調(diào)整,財(cái)務(wù)也記賬,但現(xiàn)在折舊和賬上對不上。賬上沒有調(diào)折舊,資產(chǎn)系統(tǒng)是自動(dòng)生成的數(shù)。 本月新入固定資產(chǎn)99000元,無形資產(chǎn)91850元,攤銷120個(gè)月。 現(xiàn)在折舊應(yīng)該怎么調(diào)呢?是要沖減折舊嗎?
老師,請問在網(wǎng)上買了一個(gè)空調(diào),價(jià)格是2269元,但是以舊換新了200元,實(shí)付2049元,但發(fā)票開的是2269元,這種怎么做賬呢
老師,我們之前買了一條船,船上原本有空調(diào),我這次以舊換新買了新空調(diào),以舊換新220抵掉之后,我實(shí)際支付了也報(bào)銷了2589,發(fā)票金額開的是2809,我分錄怎么做?。坎欢瓉淼哪莻€(gè)空調(diào)220以舊換新掛哪里
請問老師,公司買一臺裝載機(jī),用舊的置換,舊的抵2萬元,新車價(jià)格是35萬元,開的發(fā)票是抵了2萬后33萬元,舊的殘值是139402.8元,原值是263800,已提完折舊,這怎么做?
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機(jī)動(dòng)摩托車的
老師您好,一員工補(bǔ)交一個(gè)月社保,個(gè)人部分8月份工資扣兩個(gè)月,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保金額也是按照2個(gè)月的金額填寫嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初和年末的差與利潤表中累計(jì)凈利潤相差了所得稅匯算清繳補(bǔ)繳的稅款,需要調(diào)整嗎?
幾個(gè)項(xiàng)目的水泥發(fā)票可以開成一張嗎?
9月申報(bào)的是稅款所屬期8月的個(gè)稅嗎
個(gè)體戶剛申請的開票,怎么確定成功了呢,就是可以開票的狀態(tài)。
老師,請問年薪25萬和年薪20萬的個(gè)稅要繳納多少
個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊100萬,A實(shí)繳40萬,占股40%,其他股東未實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時(shí)所有者權(quán)益60萬,轉(zhuǎn)讓價(jià)格60萬,個(gè)人所得稅A自行承擔(dān)。請問賬務(wù)處理?
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實(shí)際費(fèi)用【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)】 還是指加計(jì)口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機(jī)構(gòu)研發(fā):實(shí)際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報(bào)了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
但是那個(gè)舊空調(diào)之前都沒有入賬的
那就按賣廢品處理,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入也是同樣確認(rèn)收入的分錄最后是往來對沖。
借:銀行存款 220 貸:其他業(yè)務(wù)收入 220 借:固定資產(chǎn) 2269 貸:銀行存款 2269
咱們中間不還是有一個(gè)抵賬的嗎?因?yàn)槲铱茨銉r(jià)格和付款不一樣啊。
銀行存款抵完不就是2049元嗎
但是其他業(yè)務(wù)收入,貸方還有應(yīng)交稅費(fèi),你沒有體現(xiàn)的。
實(shí)際支付的是。2049這個(gè)和銀行的回單要對上的。
我記營業(yè)外收入呢,除了交所得稅,還要交啥稅
我按凈額2049直接入固定資產(chǎn)可以嗎,發(fā)票金額和入賬金額不一致 可行嗎
首先計(jì)營業(yè)外收入是不對的,這個(gè)是屬于其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)沒有入固定資產(chǎn)。
然后按照凈額來記錄固定資產(chǎn),這個(gè)也不對。 咱們購入是按照合同實(shí)際上的金額來計(jì)入固定資產(chǎn)的。
那老師覺得應(yīng)該怎么寫分錄呢,幫我把分錄寫一下呢
你好 借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借 固定資產(chǎn),貸 銀行 應(yīng)收? ?要是舊的直接抵的錢是這樣分錄?
開的普票,就不涉及稅了
你好? 也有的呢 不是免稅的商品貸方是有稅的??
那我在填增值稅報(bào)表的時(shí)候,以舊換新的銷項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么填,我還要開一張銷項(xiàng)發(fā)票出去嗎
是按照正常銷售的,比如咱賣了200塊錢,咱就按200塊錢不含稅,銷售額填寫,一般納稅人是填寫13%稅率那里。
現(xiàn)在銷項(xiàng)稅都是稅務(wù)局系統(tǒng) 自動(dòng)填報(bào)的,這個(gè)200元就需要手動(dòng)填了
沒帶出來數(shù)據(jù)咱就手動(dòng)填上。
好的,謝謝
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!