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請問,22年1月份繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1萬,貸銀行1萬,忘了計(jì)提,這比賬怎呢調(diào)

2023-07-14 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-14 14:24

借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5771 追問 2023-07-14 14:24

要不要,借:所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-07-14 14:31

不用,按老師的分錄處理即可

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齊紅老師 解答 2023-07-14 14:31

不用,按老師的分錄處理即可

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快賬用戶5771 追問 2023-07-14 14:32

如果是忘記計(jì)提企業(yè)所得稅稅,同樣的,需要怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-07-14 14:39

借:所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

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快賬用戶5771 追問 2023-07-14 14:44

借了所得稅費(fèi)用后,與23月交的所得稅與稅務(wù)局是不是就不一樣,表上顯示今年又交了1萬的所得稅,但稅務(wù)局系統(tǒng)表上顯示未交,兩個(gè)是不是不相符

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齊紅老師 解答 2023-07-14 14:48

是的,因?yàn)橛醒a(bǔ)計(jì)提。

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快賬用戶5771 追問 2023-07-14 14:50

那這兩個(gè)不一樣,怎么辦,怎呢調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-07-14 14:52

不用調(diào),這是稅會(huì)差異引起

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快賬用戶5771 追問 2023-07-14 14:55

那如果借方,為分配利潤,是不是導(dǎo)致23年未分配利潤增加1萬,那去年就少交企業(yè)所得稅稅了

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快賬用戶5771 追問 2023-07-14 15:00

還是說,計(jì)入未分配利潤里面影響23年的未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-07-14 15:04

計(jì)入未分配利潤里面影響23年的未分配利潤,這樣所得稅費(fèi)用會(huì)一致,這是可以的

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借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-07-14
的補(bǔ)上借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。 借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
2023-07-14
學(xué)員你好,分錄如下 借*主營業(yè)務(wù)收入 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-03-14
你好 這樣做分錄可以的哈 沒錯(cuò)的哈
2024-02-27
同學(xué),交稅的次月交的,你這個(gè)分錄就是根本沒有提前交才會(huì)這樣做
2022-02-16
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