你好!305490/1.01*0.01就可以了 2,不用交企業(yè)所得稅。
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
某商業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年第二季度發(fā)生以下銷售(1)銷售給某小型超市一-批肥皂,銷售收入206000元。(2)將本季所購化妝品銷售給消費者,銷售收入41200元。(3)銷售給某制造企業(yè)貨物一批,取得銷貨款30000元,由稅務機關代開增值稅專用發(fā)票。(4)提供給個人消費者餐飲服務,取得銷售收入144200元。問題:請計算該商業(yè)企業(yè)第三季度的應納稅額。先將含稅銷售額換算為不含稅銷售額,即:不含稅銷售額=206000+(1+3%)+41200+(1+3%)+144200+(1+3%)=380000(元)本季應納稅額=(380000+30000)x3%=12300(元)問:需要多少附加稅費
1. (計算題) 甲企業(yè)為居民企業(yè),2022年發(fā)生部分經(jīng)濟事項如下: (1)銷售產(chǎn)品收入2000萬元,出租辦公樓租金收入120萬元,信息技術服務費收入40萬元; (2)用產(chǎn)品換取原材料,該批產(chǎn)品不含增值稅售價35萬元; (3)實發(fā)合理工資薪金總額1000萬元,發(fā)生職工福利費150萬元,職工教育經(jīng)費30萬元,工會經(jīng)費12萬元; (4)支付訴訟費2萬元,工商行政部門罰款3萬元,母公司管理費68萬元,直接捐贈給貧困地區(qū)小學7萬元; (5)繳納增值稅90萬元,消費稅19萬元,資源稅6萬元,城市維護建設稅和教育費附加10.9萬元。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算甲企業(yè)2022年度應納企業(yè)所得稅的收入總額是多少? (2)計業(yè)務3準予稅前扣除的金額是多少? (3)計算業(yè)務4準予稅前扣除的金額是多少? 計算業(yè)務5準予稅前扣除的稅金是多少? (5)計算甲企業(yè)2022年度應納稅所得額是多少? (6)計算甲企業(yè)2022年度應納的企業(yè)所得稅是多少?
老師,請教兩個問題,1.如果我們公司1-2季度,利潤總額為500萬或300萬,那我們應該要交的企業(yè)所得稅分別是多少,怎么計算? 2.就是我們找的卸貨的臨時工,每個月結一次費用,對方又提供不了發(fā)票,這個要怎么申報納稅?
請問老師兩個問題:個體工商戶,1、季度銷售額不含稅收入填305490元的話,請老師直接告訴我,要交多少錢增值稅費用?因為我不確定的計算的對否。2、季度利潤5萬元,要交多少企業(yè)所得稅?謝謝
幾百的提貨運費沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調整嗎?對公轉款給個人
老師好[憨笑]我想請教一下您,民辦學校開學交學費學校贈送的床上用品和餐費該放到哪個科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔保人,請問求職者有什么風險?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅利潤90萬,需要怎么算
全是表格賬,新手怎么把數(shù)據(jù)導入賬套,金蝶kis版的,包括月份輸入錯誤修改,刪除那里操作
老師買手機的個體,納稅人類型選擇什么
老板注冊了個公司,只是為了槍項目,一直也沒業(yè)務,也做不了賬,個稅怎么報?稅務怎么
老師個體戶開通稅務要勾選定額核定嗎?
個稅十五號當日可以申報嗎