可以的,可以自己打印發(fā)票入賬的。
老師你好,我想問下,我們18/19年的外匯收入之前的財務(wù)一直沒做賬,今年要入賬的話,可以當(dāng)成是在今年確認收入嗎?這些收入都沒有交印花稅,補繳的話是直接在網(wǎng)上塡報就可以,還是要去稅務(wù)局填報啊?
老師!我們收到的電子發(fā)票,都是人家打印好的,沒有電子檔,這些入賬有效嗎
老師你好,要是3張發(fā)票都丟失,可以在電子稅務(wù)局查驗?zāi)抢锎蛴∩w章入賬嗎?
老師你好,現(xiàn)在不是數(shù)字電子發(fā)票,我們有的沒有收到發(fā)票,電子稅務(wù)局數(shù)字取得發(fā)票上有,這樣可以做賬嗎
老師您好,這些發(fā)票我們沒有收到,可以在電子稅務(wù)局打印入賬嗎?而且是18年-22年的都有,還可以入賬嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師您好,餐飲票也是可以在今年入賬的嗎
你好,原來沒有做賬的,您可以補記。通過以前年度損益調(diào)整入賬。
那如果是材料或者設(shè)備呢?也是這個科目嗎
不影響損益的,直接入賬就可以了。
就是用正常的科目入賬就可以了。
材料補記會影響的吧,按正常的科目,要結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好,只有損益類科目采用以前年度損益調(diào)整來代替,因為跨年了,其他的都不用。
那其他的就按照正常的科目用了是吧
是的,不影響損益的,就是還是原來的科目。
好的謝謝老師
客氣,祝您工作愉快。