您好 政府補助每月攤銷=12/5/12=0.2萬(設(shè)備使用5年,因此總共用60個月) 設(shè)備用了一年,累計攤銷=0.2*12=2.4萬,(2017年7月開始攤銷,至2018年6月設(shè)備報廢結(jié)束,12個月,每個月0.2,所以累計是2.4萬) 因此政府補助還剩12-2.4=9.6萬
你好,老師。之前的會計從2016年開始。把酒店房屋折舊放到營業(yè)費用里折舊了,然后我是今年12月才入職的,我要怎么去調(diào)這個房屋折舊呢?我要把它放到哪個科目里頭?房屋是自己的,20年的。
老師好,請問一下企業(yè)之前好幾年到目前為止固定資產(chǎn)折舊都沒有明細,每個月都是直接給個金額進行折舊,從2月開始想正規(guī)化,固定資產(chǎn)都已經(jīng)整理出來了,然后折舊這塊現(xiàn)在要怎么處理
用友T+,113,114兩個短期借款科目為什么在21年能體現(xiàn)在22年體現(xiàn)不出來,我最開始做賬是在102這個科目里做的,后來我又改的憑證,從102里面分出來了,新建了兩個113,114,然后21年能看見這兩個科目,到22年就沒有了,怎么回事呢,導(dǎo)致我報表也不平,結(jié)22年1月份的賬也結(jié)不了
老師,代賬公司發(fā)的利潤表里,一整年營業(yè)成本都是0,這個沒問題么...,我們要是接回來做,是從明年開始按照正確的做,現(xiàn)在接著吧成本相關(guān)放在管理費用里,還是說接回來就讓成本這款有數(shù)字
老師好,從這張合同里我看不出來這個軟件是使用一年的,直播老師說過等于一年的費用要用預(yù)付賬款這個科目核算,這個合同里只有說了數(shù)量是1,沒有說是使用一年,怎么理解啊
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)