你好!這個你可以沖減一部分費用轉(zhuǎn)到成本里面
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
一家裝飾公司,小規(guī)模,因為企業(yè)所得稅申報與增值稅申報不匹配,導致稅局要查賬(本以為去稅局更正申報就可以了,但是因為成本異常導致專管員有疑惑)。因為主營業(yè)務成本幾乎沒有(經(jīng)營時很多客戶沒辦法開發(fā)票,就沒有成本發(fā)票)導致現(xiàn)在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發(fā)票所入的賬以及員工工資,請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊,我們應該怎么處理
我們公司是醫(yī)療企業(yè),研發(fā)周期很長,領用研發(fā)材料的時候,已經(jīng)費用化了,如果后面研發(fā)成功出了相關樣品,我們也會銷售出去,可是銷售出去的時候沒有成本,收入和成本不匹配,這種業(yè)務應該要怎么操作才比較規(guī)范呢
請問我們公司是藥企,有研發(fā)費用,A客戶委托我們做某種藥品的轉(zhuǎn)移研發(fā)試驗(類似于該怎么做這個藥品,怎么個配方,這樣一個研究摸索的過程),我們給到A客戶的是研發(fā)試驗報告,確認收入的時候,我們做其他業(yè)務收入,那為了A客戶支出的人工與材料等,我們是可以計入我公司的研發(fā)費用么?還是說這只是勞務成本?與研發(fā)不相關?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務局打打?。?/p>
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權變更: A股東53%的股權 未 實繳,4月同時轉(zhuǎn)讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請問 A 轉(zhuǎn)讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權,轉(zhuǎn)讓流程都還沒走,
經(jīng)常會有跨年的情況,跨年的費用也可以沖?
你好充是可以充,但是你只要做一點成本就算了,這種建議沖減今年的就算了。
我們有用系統(tǒng),如果沖費用到成本,系統(tǒng)里產(chǎn)品的成本那又怎么核算呢?系統(tǒng)核算出來的成本會偏少
你好!這么說吧,你這種想要做到完美,你就得沖以前年度的費用。去更正匯算清繳的報表。
我在總賬端把費用調(diào)到成本中了,與系統(tǒng)供應鏈端的成本不一致,總賬模塊成本和供應鏈端成本對不上,會有差異,現(xiàn)在是不知道這兩個模塊要怎么調(diào)成一致
你好軟件的問題老師不太清楚,每個軟件都不一樣。
好吧,謝謝
你好!不用客氣的了